你好,這個金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個就是13%含稅的金額,加稅合計。
你好,去年我公司與客戶簽訂合同稅率為3%,因為疫情稅率1%,后來開具的專票稅率也是1%,現(xiàn)在對方要求我們退回多結(jié)算的貨款,我們賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務(wù)費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費,我們續(xù)費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應(yīng)商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務(wù)怎么處理呢
老師,我們19年和客戶簽訂了一份合同,合同金額是1497600元,當(dāng)時的稅率是16%。然后發(fā)票是2020年開的,稅率是13%?,F(xiàn)在客戶要求我們在新合同里面減去稅率差額,這個差額怎么計算
想問下,我們2019年簽訂了一份合同,當(dāng)時增值稅稅率是16%,合同中寫了合同總金額10萬,其中不含稅86206.90元(10萬/1.16%),稅金13793.1(10萬/1.16%*16%,然后一直到今年才完成了合同要求開票收款,2023年的增值稅率已經(jīng)是13%,那想問下,我們按照含稅金額10萬開具,按13%繳增值稅,這樣對嗎?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
1497600是含稅金額。13%的含稅金額是1458868.97元,那含稅差額就是38731.04了?
對的,是的,是這么做。