同學(xué)你好 要算什么呢?算增值稅嗎
老師,請教一個問題,17年客戶給我付了10萬,我們在2020年給他開了5萬的發(fā)票,稅率是13%,現(xiàn)在要把剩下5萬,還有這個稅率差的錢退回給客戶,這個稅率差要怎么入賬
#提問#給客戶代付的運(yùn)費(fèi)含稅1萬玩,稅率為6%。 產(chǎn)品銷售額含稅為10萬,現(xiàn)在客戶說要把這個運(yùn)費(fèi)加入到產(chǎn)品中開13%的發(fā)票給客戶。這個運(yùn)費(fèi)的稅率為6%,現(xiàn)在要開13%給客戶,是怎么計(jì)算
老師您 好,請教一下,公司購進(jìn)產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報(bào)價(jià),要報(bào)多少,才不會虧啊
2020年5月甲企業(yè)銷售產(chǎn)品價(jià)款為50萬元,為了鼓勵客戶甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣增值稅率13%,同時支付運(yùn)費(fèi)3000元。價(jià)款及稅款尚未收到,改變商品的成本為30萬元。要求分別作出如下分錄1.銷售實(shí)現(xiàn)尚未收到貨款時2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本3.支付運(yùn)費(fèi)
老師,我們是銷售食品的,現(xiàn)在有收到貨款當(dāng)中含有客戶代收代付的運(yùn)費(fèi),客戶要求單獨(dú)開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個我們作為批發(fā)零售的可以開具這種發(fā)票嗎,老師有好的建議嗎,謝謝
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應(yīng)商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調(diào)整分錄: 借:應(yīng)付賬款30000,貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整1500,貸:應(yīng)交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調(diào)整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都勾稽關(guān)系對不上。請問在財(cái)務(wù)軟件里還要做處理嗎?調(diào)表是調(diào)什么表?是調(diào)2024年12月的資產(chǎn)負(fù)債表還是2025年3月的資產(chǎn)負(fù)債表,還是調(diào)匯算清繳的所得稅申報(bào)表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費(fèi)15 得出應(yīng)確認(rèn)的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務(wù)登記,記賬做流水賬還是復(fù)式記賬?請的有員工,員工報(bào)銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
如果把運(yùn)費(fèi)也開13%發(fā)票與收到運(yùn)費(fèi)6%發(fā)票的差價(jià),
運(yùn)費(fèi)是開不了百分之十三的哦
產(chǎn)品是10萬含稅,現(xiàn)在得把這個運(yùn)費(fèi)的1萬費(fèi)用分至這個產(chǎn)品中
借庫存商品 借費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師:我想要知曉,報(bào)給客戶加上這個運(yùn)費(fèi)得要多少錢
那就是{10萬除以(1%2B13%)%2B1除以(1%2B9%)}*(1%2B13%)
老師:這個9%是什么意思,我還是不理解
這個是運(yùn)費(fèi)的稅率 算出不含稅的金額然后用13%計(jì)算