您好,同學(xué),您是因?yàn)槊舛惒艣_減收入還是因?yàn)榧t字沖銷而沖減?
你好,請(qǐng)問(wèn)我1月計(jì)提了1000元銷項(xiàng)稅,因有抵扣1月沒(méi)交增值稅,5月國(guó)家政策可以免交增值稅,這1000元的銷項(xiàng)稅怎么做調(diào)整
老師,我月做了一筆銷項(xiàng)稅1000元,但因有抵扣1月沒(méi)有繳稅,5月可以免稅。我沖抵銷項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅1000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000元,這么做是否正確
你好,我月做了一筆銷項(xiàng)稅1000元,但因有抵扣1月沒(méi)有繳稅,5月可以免稅。我沖抵銷項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅1000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000元,這么做是否正確
老師您好:7月份開(kāi)票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒(méi)有重復(fù),所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師好。我4月份有筆1000元進(jìn)項(xiàng)10行填了,8b沒(méi)有填寫。導(dǎo)致我1000元進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有繼續(xù)抵扣。這個(gè)月我去稅務(wù)局更正申報(bào)了。請(qǐng)問(wèn)我該做什么分錄是平掉這1000元?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目