你好;? ?你們這個(gè) 1000元具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。這樣好判斷科目? ?
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師好。已經(jīng)報(bào)稅過的數(shù)據(jù),有50元打車的進(jìn)項(xiàng),我申報(bào)表二第10行填了,第8行沒填,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有50進(jìn)項(xiàng),稅系統(tǒng)里少50,請問該怎么做分錄
老師好。我4月份有筆1000元進(jìn)項(xiàng)10行填了,8b沒有填寫。導(dǎo)致我1000元進(jìn)項(xiàng)沒有繼續(xù)抵扣。這個(gè)月我去稅務(wù)局更正申報(bào)了。請問我該做什么分錄是平掉這1000元?
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
老師,現(xiàn)在問題是,我稅務(wù)局更正申報(bào),是稅務(wù)局系統(tǒng)里已經(jīng)更正了,但是我的電子稅務(wù)局并不會(huì)同步。我的進(jìn)項(xiàng)一直有這筆差額。這個(gè)該怎么辦啊
你好 ;? ?現(xiàn)在你先跟我說具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的這個(gè)差異 ;? 你說了 我才能判斷 。? ? ??
打車的進(jìn)項(xiàng)。10行填了,8b沒有填,所以沒有抵扣
你好;打車 是國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的 ; 你要做進(jìn)項(xiàng)稅去處理 ;如果沒有抵扣; 那你后面還會(huì)抵扣嗎 ? 不抵扣就計(jì)入費(fèi)用去? ?;這樣保證 你 申報(bào)表和賬 一致?
如果做費(fèi)用怎么處理
你好; 比如 借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅。 這樣處理 。你賬上是不是做了進(jìn)項(xiàng)稅嘛? ?
是的老師,我賬上做了進(jìn)項(xiàng)。但是稅務(wù)大廳已經(jīng)給我做了抵扣了,只是無法同步到我的電子稅務(wù)局,我還能做費(fèi)用嗎
你好; 那你現(xiàn)在就做費(fèi)用去; 后面 去修改了? 在? 在當(dāng)月做 一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅貸費(fèi)用去核算就行了。? ?
已經(jīng)去稅務(wù)局更正過了
你好;? 那你就不調(diào)整分錄了 。 我以為你之前還沒有調(diào)整過來 申報(bào)表 ;? 你賬上現(xiàn)在體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅。現(xiàn)在也抵扣了。? 月末做結(jié)轉(zhuǎn)科目就行里??
老師,可是我的電子稅務(wù)局無法同步,顯示的還是和賬上相差這筆錢。我打電話問了,稅務(wù)局說就是沒有辦法同步的。他們那么是改了,但是我的電子稅務(wù)局沒有任何變動(dòng)。
你好 ;? ?你不管這個(gè)了。 他們系統(tǒng)原因 。 你 稅務(wù)局給你改了 你就處理? 賬上和申報(bào)表一致即可??