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你好,請問我1月計提了1000元銷項稅,因有抵扣1月沒交增值稅,5月國家政策可以免交增值稅,這1000元的銷項稅怎么做調整

2020-05-18 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-05-18 20:56

你好! 等以后有進項稅額再抵減

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齊紅老師 解答 2020-05-18 20:59

1000元銷項稅,1月份抵扣進項稅額了嗎?

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你好! 等以后有進項稅額再抵減
2020-05-18
你這個啥情況,是享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎還是啥?
2020-05-20
您好,同學,您是因為免稅才沖減收入還是因為紅字沖銷而沖減?
2020-05-19
你好 同學這個銷項稅是幾月份的?
2020-05-19
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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