你好!這個沒什么影響的了。
我的身份證借給朋友,他好像用來做一個虛擬員工發(fā)工資,“”我事先不知道干什么”我后來忘記這事了,今年在個稅上申訴被冒用了現(xiàn)在受理了!朋友打電話說就說點(diǎn)錯了,撤銷,那我撤銷有沒有影響
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當(dāng)時村里會計(jì)應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計(jì)之間的這個事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計(jì)就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計(jì)之間的事,難道會計(jì)做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計(jì)做的 還有一份是會計(jì)那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系???會計(jì)怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報(bào)的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
我朋友去年說是用我的卡轉(zhuǎn)個賬,我就把卡和卡號給他了,不知道他是用來領(lǐng)工資的,今年個稅清繳時,發(fā)現(xiàn)我的個稅里除了我現(xiàn)在的單位,還有個建筑公司給我發(fā)了一筆14700的工資,然后我點(diǎn)的申訴,后來建筑公司聯(lián)系我,說補(bǔ)稅的錢他們出,讓我撤銷個稅app的申訴。我想問一下,這個事情這樣處理的話對我有影響嗎?(比如查賬啊或者懷疑我在別的公司上班等等)我自己是公務(wù)員
我朋友去年說是用我的卡轉(zhuǎn)個賬,我就把卡和卡號給他了,不知道他是用來領(lǐng)工資的,今年個稅清繳時,發(fā)現(xiàn)我的個稅里除了我現(xiàn)在的單位,還有個建筑公司給我發(fā)了一筆14700的工資,然后我點(diǎn)的申訴,后來建筑公司聯(lián)系我,說補(bǔ)稅的錢他們出,讓我撤銷個稅app的申訴。我想問一下,這個事情這樣處理的話對我有影響嗎?(比如查賬啊或者懷疑我在別的公司上班等等)我自己是公務(wù)員
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),是因?yàn)橹皶?jì)調(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計(jì)入營業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級職稱一次性獎勵2萬元,這個2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價(jià)值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開票金額16萬,稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請問收到國外客戶的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國外客戶付的尾款的會計(jì)分錄分別怎么寫?借銀行存款
謝謝
您好!不用客氣的了。