你好,減免的兩個(gè)點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 社保減免的是沖減計(jì)提的費(fèi)用就可以
我想問一下,疫情時(shí)間開的一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票怎么做帳 發(fā)票稅額是一個(gè)點(diǎn),其余兩個(gè)點(diǎn)怎么做賬? 因?yàn)閳?bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)是按照三個(gè)點(diǎn)計(jì)稅 還有社保減免的怎么做賬?
老師你好,疫情期間開的一個(gè)點(diǎn),報(bào)稅是3個(gè)點(diǎn),做賬怎么做分錄啊,主要是減免的兩個(gè)點(diǎn)怎么做分錄
老師小規(guī)模減免增值稅,賬目怎么處理,開普票出去,借應(yīng)收貸主營(yíng)貸銷項(xiàng)這個(gè)銷按三個(gè)點(diǎn)入還是一個(gè)點(diǎn)入,賬目怎么做,包括結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這塊都怎么做、才是正確的,因?yàn)橛袃蓚€(gè)點(diǎn)減免的
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人開的發(fā)票是一個(gè)點(diǎn)的,可是在申報(bào)的時(shí)候,免稅額卻是三個(gè)點(diǎn)的,給稅務(wù)打電話說如果不繳稅的話,可以不用更正,我想問的是,在做賬的時(shí)候是應(yīng)該根據(jù)票額一個(gè)點(diǎn)做,還是根據(jù)申報(bào)三個(gè)點(diǎn)做呢?
小規(guī)模公司4月份申報(bào)第一季度增值稅,免稅銷售額填進(jìn)去,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅的稅額是3個(gè)點(diǎn)的,跟3月份的賬不一樣,賬上是按一個(gè)點(diǎn)做的,應(yīng)該怎么辦?以前申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)帶出來的都是1個(gè)點(diǎn)的稅額,4月份稅率調(diào)整帶出了3個(gè)點(diǎn)的稅額
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,分錄怎么寫
借應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 減免社保的部分你也可以不用計(jì)提減免的那部分
發(fā)票上 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 減免稅款 然后再結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)吧?
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)征 借”應(yīng)繳稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)征 貸:應(yīng)繳稅款 減免稅款 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
那么還有兩個(gè)點(diǎn)的稅比如我要開1萬(wàn)塊的票,然后計(jì)稅是一個(gè)點(diǎn),稅額就100塊,9900是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那么剩下的兩個(gè)點(diǎn)200元呢 怎么做?
納稅申報(bào)表的不含稅收入是9900,稅額卻是300 怎么做? 這個(gè)是普票的問題
稅額填寫300減免稅額那里填寫200。