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新開的小規(guī)模公司,收到了20萬的貨款,票也開出去了,但本月沒有材料票進(jìn)來,怎么做賬。借:銀行 貸:主營收入 應(yīng)交稅金,對嗎

2020-04-22 14:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-22 14:08

暫估入庫: 借:庫存商品/原材料 貸:銀行存款/應(yīng)付帳款 銷售時(shí) 借:銀行存款/應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

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2020-04-22
你好,如果開發(fā)票的話是需要這樣操作的,確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅。
2020-04-22
您好,這樣處理是正確的。
2022-11-28
您好,不對 生產(chǎn)用了50萬原料 借:制造費(fèi)用-直接材料50萬 貸:原材料-暫估30萬 原材料 20
2024-02-14
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對吧? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 如果先計(jì)入了預(yù)收賬款 就把應(yīng)收賬款科目替換為預(yù)收賬款 后面分錄正確的 月末用結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-11-19
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