需要看法人是否要財產(chǎn) 不要償還的話 就計入清算利得 交所得稅后分配給股東
稅務(wù)注銷時,其他應(yīng)付賬款中(法人)期末有金額,同時銀行余額為0(銀行賬戶已注銷),這種情況財務(wù)上如何處理?
小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎?期初余額0元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?老師
非常強(qiáng)烈緊急?小規(guī)模納稅人公司是資產(chǎn)負(fù)債表2019年11月29日注冊的時間沒有任何業(yè)務(wù)只有發(fā)2019年12月份工資繳納社保公積金通過銀行對公賬戶扣款支出社保公積金費(fèi)用私人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬工資費(fèi)用一共銀行支出2989.92元,是不是只塡寫應(yīng)付職工薪酬年初余額塡寫0元可以嗎?期末余額塡寫789.92可以嗎?其他應(yīng)付款期初余額0元對嗎?其他應(yīng)付款期末余額2200元對嗎?未分配利潤期末余額-2989.92元對嗎?未分配利潤期初余額是0元對嗎?其他的所有行次都不用塡寫對嗎?
公司財務(wù)收到公戶的收入款,做成借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款;同時把錢按往來款支給個人,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款.賬面上不設(shè)置明細(xì)科目,應(yīng)收應(yīng)付余額幾乎為0. 我想請問,這樣處理,稅務(wù)從何查起?
請問一下,北京的公司要注銷稅務(wù),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上只剩銀行存款有余額,其余科目都是0,稅務(wù)要求報表上所有科目都不能有余額,這種情況下怎么處理呢?轉(zhuǎn)出給法人銀行要清稅證明才可以
老師匯算清繳填報,有個壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
請問老師所有企業(yè)的工會經(jīng)費(fèi)都是一年報一次嗎?幾月份之前申報完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書的問題。原產(chǎn)地證明書當(dāng)中的,出口國,應(yīng)該填實際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報關(guān)行的企業(yè)。還是說,兩者都可以填寫呢。
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?