您好 我這邊企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作 生成文件導(dǎo)入電子稅務(wù)局 可能會(huì)有地區(qū)差異
老師你好,我想問一下,現(xiàn)在企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作嗎?有些人說要,有些人說不用
老師,你好,我想咨詢一下。現(xiàn)在企業(yè)里面交的五險(xiǎn),這些人不是員工沒有報(bào)個(gè)稅,我做賬需要把這塊費(fèi)用坐上嗎
你好,老師,我想問一下,有限公司小微企業(yè)有出口企業(yè)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那在申報(bào)出口退稅的時(shí)候應(yīng)該是怎么算退稅額?然后交稅的話又要怎么算?要交哪些稅?因?yàn)橛谐隹谟钟袃?nèi)銷,謝謝!
想問下,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),2月份我們有出口,但是我們銷項(xiàng)一直大于進(jìn)項(xiàng),雖然退不了稅,但我們還要在退稅申報(bào)系統(tǒng)里操作嗎
老師您好,我想問下剛剛法人發(fā)來了2張這樣的報(bào)關(guān)單。然后說要開出口發(fā)票。我想問是可以直接在電子稅務(wù)局里面開就可以了?還是還需要在電子稅務(wù)局上申請(qǐng),填寫那出口退(免)稅申報(bào)表??
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課