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老師你好,我想問一下,現(xiàn)在企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作嗎?有些人說要,有些人說不用

2020-04-11 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-11 17:07

您好 我這邊企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作 生成文件導(dǎo)入電子稅務(wù)局 可能會(huì)有地區(qū)差異

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您好 我這邊企業(yè)出口免稅申報(bào),還需要在退稅平臺(tái)操作 生成文件導(dǎo)入電子稅務(wù)局 可能會(huì)有地區(qū)差異
2020-04-11
你好同學(xué),如果有預(yù)收預(yù)付,延期收款延期付款情況的,超過一定規(guī)定期限需要做延期申報(bào)
2023-10-08
這個(gè)是需要準(zhǔn)備免稅的備案資料,你說是免稅,根據(jù)法律條文,以及具體的是否具備免稅的資格。
2020-08-05
您好! 貿(mào)易型企業(yè)出口業(yè)務(wù)是銷項(xiàng)免稅,進(jìn)項(xiàng)在出口退稅界面勾選,按進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*退稅率申請(qǐng)退稅。進(jìn)項(xiàng)開票需要與報(bào)關(guān)單保持一致。 內(nèi)貿(mào)部分正常申報(bào)收入(內(nèi)貿(mào)%2B出口,出口填在免稅收入),勾選進(jìn)項(xiàng),按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(內(nèi)貿(mào))繳納增值稅。
2023-03-30
同學(xué)你好,老師建議這個(gè)問題聯(lián)系一下出口退稅部門,備案后稅務(wù)局那邊需要審核的。
2024-01-09
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