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你好,老師,我想問一下,有限公司小微企業(yè)有出口企業(yè)也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),那在申報(bào)出口退稅的時(shí)候應(yīng)該是怎么算退稅額?然后交稅的話又要怎么算?要交哪些稅?因?yàn)橛谐隹谟钟袃?nèi)銷,謝謝!

2023-03-30 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 10:22

您好! 貿(mào)易型企業(yè)出口業(yè)務(wù)是銷項(xiàng)免稅,進(jìn)項(xiàng)在出口退稅界面勾選,按進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*退稅率申請(qǐng)退稅。進(jìn)項(xiàng)開票需要與報(bào)關(guān)單保持一致。 內(nèi)貿(mào)部分正常申報(bào)收入(內(nèi)貿(mào)%2B出口,出口填在免稅收入),勾選進(jìn)項(xiàng),按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(內(nèi)貿(mào))繳納增值稅。

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快賬用戶7799 追問 2023-03-30 10:26

謝謝老師,也就是說要分別算出口退稅的和內(nèi)貿(mào)交增值稅的是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:39

是的,要分開。 出口進(jìn)項(xiàng)是退稅,內(nèi)貿(mào)的進(jìn)項(xiàng)是抵扣。

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快賬用戶7799 追問 2023-03-30 10:52

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:22

能幫助到就好,不用客氣

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您好! 貿(mào)易型企業(yè)出口業(yè)務(wù)是銷項(xiàng)免稅,進(jìn)項(xiàng)在出口退稅界面勾選,按進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*退稅率申請(qǐng)退稅。進(jìn)項(xiàng)開票需要與報(bào)關(guān)單保持一致。 內(nèi)貿(mào)部分正常申報(bào)收入(內(nèi)貿(mào)%2B出口,出口填在免稅收入),勾選進(jìn)項(xiàng),按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)(內(nèi)貿(mào))繳納增值稅。
2023-03-30
同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅的銷售額
2022-03-11
同學(xué)你好 這個(gè)直接做視同內(nèi)銷就行了
2021-10-14
同學(xué)你好 申報(bào)的增值稅收入要和報(bào)關(guān)的一致
2021-12-24
您好,一般情況下,貴司由于內(nèi)銷部分比較大,而出口部分較少時(shí),就不會(huì)出現(xiàn)留抵,實(shí)際上就是當(dāng)期要繳納增值稅。因?yàn)閮?nèi)銷部分要繳納的增值稅,大于了出口部分要退回的增值稅。實(shí)際上,現(xiàn)在要繳納的增值稅,是兩部分相抵減后的差額。如果沒有這部分出口貨物產(chǎn)生的增值稅,繳納的增值稅要比現(xiàn)在還要多。 所以,出口部分確認(rèn)收入時(shí),還是和原先有出口退稅時(shí)的業(yè)務(wù)一樣,不要計(jì)提增值稅。
2020-10-23
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