如果您是居民個(gè)人,在一個(gè)納稅年度內(nèi)(2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間)取得工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、 特許權(quán)使用費(fèi)所得時(shí)已預(yù)繳的個(gè)人所得稅,與這四項(xiàng)所得全年加總后計(jì)算的個(gè)人所得稅存在差異,您就需要關(guān)注綜 合所得年度匯算。如果預(yù)繳的稅款高于全年應(yīng)納稅款,您可以通過(guò)辦理年度匯算申報(bào)以獲得退稅;如預(yù)繳的稅款少 于全年應(yīng)納稅款,您應(yīng)當(dāng)辦理年度匯算申報(bào)并補(bǔ)繳稅款。 同時(shí),為進(jìn)一步減輕納稅人負(fù)擔(dān),經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),如果您的綜合所得年收入不超過(guò) 12 萬(wàn)元但需要年度匯算補(bǔ)稅 或者年度匯算補(bǔ)稅金額不超過(guò) 400 元,且在取得所得時(shí)扣繳義務(wù)人已依法預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅,那么您無(wú)須辦理 綜合所得年度匯算申報(bào),也無(wú)須補(bǔ)繳稅款。如果您多預(yù)繳了稅款,申請(qǐng)退稅是您的權(quán)利,無(wú)論多小的稅款,您都可 以辦理年度匯算申報(bào)并申請(qǐng)退稅;如果您放棄退稅,那么也不用辦理年度匯算申報(bào)。
老師,想問(wèn)一下,公司都沒(méi)給員工買(mǎi)社保,也沒(méi)繳納個(gè)稅,還需要匯算清繳嗎?
老師早,我想問(wèn)一下,公司想給員工買(mǎi)社保,銷(xiāo)售人員的提成也是要算在應(yīng)付工資里面進(jìn)行繳納社保嗎?
老師,代賬記的賬,把公積金和社保公司部分和個(gè)人部分都計(jì)入成本里了,也沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)有發(fā)放工資,但繳納的有社保,這樣的話,所得稅匯算清繳我需要調(diào)增哪些數(shù)據(jù)?
老師您好!公司給員工買(mǎi)社保需要年度匯算清繳嗎?
老師,好。想問(wèn)一下,公司有社保,公司要是沒(méi)給個(gè)別員工交社保,員工自己想繳納,把社保錢(qián)全部繳納了給公司了,這都涉及哪些分錄,麻煩老師寫(xiě)一下
營(yíng)業(yè)稅時(shí)期,以不動(dòng)產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營(yíng)業(yè)稅
請(qǐng)問(wèn)這題沒(méi)有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬(wàn)元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬(wàn)元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬(wàn)元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬(wàn)元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬(wàn)元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬(wàn)元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬(wàn)元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬(wàn)元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開(kāi)發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來(lái)增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來(lái)決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒(méi)有發(fā)票,就在沒(méi)有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?