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Q

老師您好,我想咨詢下,學校的賬,盈利,是這個學期的賬做在一塊,還是按照企業(yè)做賬從1號做起?但是我又得挑出來哪些是這個學期的收支,幫忙交下我要怎么處理這賬目

2020-04-04 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-04 11:16

你好,同學。 你這是從成立開始,要一直延續(xù)做賬。 每月單獨出具報表。 每月結(jié)賬。

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快賬用戶8180 追問 2020-04-04 11:33

因為1月份有付上學期上,可這部分上學期已經(jīng)做賬了,我要是不做我的銀行余額就對不上,做了吧,費用又增加了等于重復做費用,我要怎么做老師,您能教教我這個怎么處理嗎?我都掉這胡同里糾結(jié)好久不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2020-04-04 11:58

上期的是作為你的期初余額入賬,你本期發(fā)生正常入賬 期初加本期發(fā)生才是期末余額。

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快賬用戶8180 追問 2020-04-04 12:05

老師還是不懂。你看下圖片。非常感謝

老師還是不懂。你看下圖片。非常感謝
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齊紅老師 解答 2020-04-04 12:57

你不用處理,你直接根據(jù)上年的期末余額作為你的期初余額處理。 你只需要做的賬是你本期發(fā)生的就可以了

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快賬用戶8180 追問 2020-04-04 13:05

就根據(jù)上年的期末余額入賬,我統(tǒng)計這學期的開支時,就銀行流水上哪些是這學期的開支挑出來另外統(tǒng)計,是不是這個意思老師?

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齊紅老師 解答 2020-04-04 13:19

是的,就是這個意思。

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你好,同學。 你這是從成立開始,要一直延續(xù)做賬。 每月單獨出具報表。 每月結(jié)賬。
2020-04-04
您好,是您給學校分利潤?是什么名義
2023-04-10
來了來了。不要催。 有事的時候催也沒用了。
2019-06-23
首先,你把之前的分錄沖紅,然后再做對應(yīng)的正確分錄。
2019-06-23
這個之前做過就不建議調(diào),你可以后續(xù)按按后續(xù)做就可以,加工這個完工做庫存商品 ,銷售做主營業(yè)務(wù)成本這樣, 領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料,貸原材料,這個發(fā)生機物料消耗,借制造費用 貸其他應(yīng)付款,這個生產(chǎn)人工工資,借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ,貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料,制造費用 ,? 這個入庫,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本,
2021-02-23
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