你好,同學。 你這是從成立開始,要一直延續(xù)做賬。 每月單獨出具報表。 每月結(jié)賬。
老師您好,我想咨詢下,學校的賬,盈利,是這個學期的賬做在一塊,還是按照企業(yè)做賬從1號做起?但是我又得挑出來哪些是這個學期的收支,幫忙交下我要怎么處理這賬目
老師,問一下,電商行業(yè)的內(nèi)部賬,如我們是中間商,然后有供應(yīng)商和分銷商,分銷商給我們訂單,然后我們發(fā)給供應(yīng)商,讓他們給我們單號,這樣的經(jīng)營模式,我記賬時得記上幾號的訂單,什么產(chǎn)品,從哪進從哪出,但是可能后期的時候會有退貨退款,還得核減啥的,像這種記賬的我買的課程里有哪塊有教嗎?我現(xiàn)在說的清楚但是做起來沒有這么容易,想學一下,或者有什么類似的表格可以學習嗎。
老師您好!我想咨詢一下物業(yè)公司是按權(quán)責發(fā)生制來入帳嗎?我公司是物業(yè)公司比如我們的管理費一年是600萬,但是實際我們只收到300元,開發(fā)商補200萬元,成本發(fā)生550萬元,實際我們是虧損50萬元,但是如果按照權(quán)責發(fā)生制來做的話我公司是盈利的,這個賬務(wù)處理我該怎么做?
老師,我們公司原來是是公司-培訓機構(gòu)-學員這樣的銷售路徑,現(xiàn)在變成學員直接從我們公司買東西,分一部分利潤給學校,相當于學校不用進貨再賣,但是拿到一樣的利潤,這個東西是學員在我們公司的app上下單的,請問這個給學校返的利潤,要怎樣處理簡單呢,有什么辦法按照分成后的收入做賬呢
老師,您好!我們公司請了一些大學教授做咨詢,對方開的發(fā)票是其他咨詢服務(wù)*專家費,金額3000元,發(fā)票右下方還寫著由支付單位扣繳勞務(wù)報酬個稅,請問收到這種發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
因為1月份有付上學期上,可這部分上學期已經(jīng)做賬了,我要是不做我的銀行余額就對不上,做了吧,費用又增加了等于重復做費用,我要怎么做老師,您能教教我這個怎么處理嗎?我都掉這胡同里糾結(jié)好久不知道怎么做
上期的是作為你的期初余額入賬,你本期發(fā)生正常入賬 期初加本期發(fā)生才是期末余額。
老師還是不懂。你看下圖片。非常感謝
你不用處理,你直接根據(jù)上年的期末余額作為你的期初余額處理。 你只需要做的賬是你本期發(fā)生的就可以了
就根據(jù)上年的期末余額入賬,我統(tǒng)計這學期的開支時,就銀行流水上哪些是這學期的開支挑出來另外統(tǒng)計,是不是這個意思老師?
是的,就是這個意思。