你好同學 你要拿回來9萬的進項票就可以了直接就夠稅了
一家公司是一般納稅人,收入工程款100萬元,稅率是9%,已開出增值稅普通發(fā)票100萬元,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票來抵扣100萬元的成本和9%稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
您好,老師,我想問下,如果一家公司開出100萬元增值稅發(fā)票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票來抵扣100萬元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
老師,我開出去增值稅發(fā)票200000元,稅率9%,今年未抵扣工資總計94500元(9月份是公司第一次開發(fā)票出去),請問我的成本票要怎么開呢
老師,你好!麻煩問一下我公司這個月開出73.5萬9%的建筑類增值稅專票,我需要開進多少金額的專用發(fā)票,用來抵稅?
(二)某商貿公司主要從事食品批發(fā)零售,為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2022年4月發(fā)生如下業(yè)務:1.開具增值稅專用發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售額共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售額10萬元;3.本月取得可以抵扣的進項增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價款為50萬元,增值稅稅款為6.5萬元;(3)取得稅率為9%的運輸增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.9萬元;(4)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;
老師我去年收入分錄借應收賬款5000貸主營業(yè)務收入5000借庫存商品3000貸應付賬款3000成本是主營業(yè)務成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應收-5000貸主營業(yè)務收入-5000借庫存-3000貸應付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產自銷在稅務官網可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應交稅費,應交增值稅轉入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調增增填在啥位置???