你好,同學(xué)。 成本票是你實(shí)際發(fā)生的成本,對(duì)方開(kāi)給你的。 按你實(shí)際發(fā)生成本開(kāi)具處理的。
一家公司是一般納稅人,收入工程款100萬(wàn)元,稅率是9%,已開(kāi)出增值稅普通發(fā)票100萬(wàn)元,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票來(lái)抵扣100萬(wàn)元的成本和9%稅額呢?(普票夠成本,專(zhuān)票夠稅額)
您好,老師,我想問(wèn)下,如果一家公司開(kāi)出100萬(wàn)元增值稅發(fā)票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票來(lái)抵扣100萬(wàn)元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專(zhuān)票夠稅額)
老師,我開(kāi)出去增值稅發(fā)票200000元,稅率9%,今年未抵扣工資總計(jì)94500元(9月份是公司第一次開(kāi)發(fā)票出去),請(qǐng)問(wèn)我的成本票要怎么開(kāi)呢
老師好,我有一筆材料,去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),開(kāi)具了紅字信息表,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來(lái)了,對(duì)方10月份開(kāi)具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)固定資產(chǎn)減少 怎么出憑證哦?5月入固62831.86元;6月已折舊1期 在7月份的時(shí)候銷(xiāo)售出去, 可是對(duì)方要求按3 3 4的比例開(kāi)票 也就是7月份開(kāi)票26042.1元 8月份開(kāi)票26042.1元 9月份開(kāi)票34722.8元。這樣開(kāi)票出去,我7月份減固也不能減0.3套,如果按未開(kāi)票收入先掛的話又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開(kāi)票完了一次性減固的話 那我7月8月又怎么做憑證呢?
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)老師寫(xiě)一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是本月開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說(shuō)有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問(wèn)題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對(duì)于投房出售的分錄,問(wèn):公允價(jià)值變動(dòng)和公允價(jià)值變動(dòng)損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個(gè)意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
公司員工開(kāi)自己車(chē)出差加油費(fèi)可以公司報(bào)銷(xiāo)嗎?
抖音收款,抖音平臺(tái)扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 還是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-抖音平臺(tái)手續(xù)費(fèi)
這道題講的戰(zhàn)略哪一章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)
老師:企業(yè)租入房子用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),每月支付的房租費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用對(duì)嗎
進(jìn)行發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)投資分紅款時(shí),可以直接借記:收益分配-未分配收益貸記:銀行存款嗎?
你好,老師,打個(gè)比方,現(xiàn)在如果是想要收支平衡,這個(gè)成本票要怎么開(kāi)具呢,材料人工怎么分配呢,建筑行業(yè)
你這收入20萬(wàn),那么你要考慮你合適 的利潤(rùn)率,比如 為30%,那你就是開(kāi)20萬(wàn)*70% 那么,材料占45%左右,人工20%左右,機(jī)械10%左右。
老師,收入不是不含稅金額嗎,20萬(wàn)是含稅的哦,
我是打個(gè)比方,你要換算為 不含稅的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
老師,我這個(gè)開(kāi)成本票的基數(shù)是不是不含稅收入扣除申報(bào)的工資94500元之后的金額,還是直接就是不含稅的金額呢
這工資也是你的成本,那么你直接是減工資后的金額開(kāi)具發(fā)票的