采購(gòu)時(shí) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
那你說(shuō)我家在采購(gòu)的時(shí)候。采購(gòu)這一塊兒不也有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在借方還用再體現(xiàn)嗎?我學(xué)的時(shí)候,采購(gòu)的時(shí)候就是帶原材料增加。應(yīng)付賬款在貸方增加。也沒(méi)有說(shuō)的采購(gòu),借原材料兒完了借那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這一塊兒。那老師講的都是單純的針對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo)售獎(jiǎng),那我做賬的時(shí)候兒就沒(méi)體現(xiàn)稅的一塊兒。
老師那你說(shuō)我家在采購(gòu)的時(shí)候。采購(gòu)這一塊兒不也有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在借方還用再體現(xiàn)嗎?我學(xué)的時(shí)候,采購(gòu)的時(shí)候就是帶原材料增加。應(yīng)付賬款在貸方增加。也沒(méi)有說(shuō)的采購(gòu),借原材料兒完了借那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這一塊兒。那老師講的都是單純的針對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo)售獎(jiǎng),那我做賬的時(shí)候兒就沒(méi)體現(xiàn)稅的一塊兒。
請(qǐng)問(wèn)老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒(méi)到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō),先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購(gòu)進(jìn)材料分錄,借庫(kù)存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個(gè)科目,因?yàn)槲铱磮?bào)表就是稅金科目,這塊進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,我是在報(bào)稅的時(shí)候填在哪里呢,我進(jìn)項(xiàng)勾選這個(gè)發(fā)票沒(méi)有做
我是一個(gè)小規(guī)模,我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅,然后我現(xiàn)在對(duì)公賬戶(hù)上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購(gòu)的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對(duì)公賬戶(hù)兒那個(gè)金額,在其他應(yīng)付款那塊兒,嗯,附上寫(xiě)上我就是。支出的那筆金額,然后零申報(bào)就可以了,因?yàn)闆](méi)有其他的那個(gè)開(kāi)票什么的,沒(méi)有沒(méi)有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒,都直接零申報(bào)就可以了,對(duì)吧。
想問(wèn)下,外賬一般處理的是哪方面的問(wèn)題
一個(gè)長(zhǎng)期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動(dòng)資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報(bào)表中有一個(gè)資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車(chē),其中一輛在去年的時(shí)候會(huì)算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷(xiāo),今年的話(huà)這個(gè)表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個(gè)車(chē)正常填嗎
我這個(gè)是定期定額的公司開(kāi)普票,每個(gè)月要不要算差多少發(fā)票???還是說(shuō)只要每個(gè)月開(kāi)的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計(jì)算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計(jì)分錄如何做
老師,企業(yè)所費(fèi)稅季度申報(bào)繳稅了,企業(yè)所費(fèi)稅年度申報(bào)還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車(chē)行業(yè),上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂,摘要是試駕車(chē)收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶(hù)20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,提示有離職員工,未相享受本期專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車(chē),收到保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,備注上面有代收車(chē)船稅,請(qǐng)問(wèn)是車(chē)船稅是直接放管理費(fèi)用,還稅金及附加?
想問(wèn)下,外賬一般處理的是哪方面的問(wèn)題
他是不是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大也不用交稅,所以她進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候采購(gòu)的時(shí)候,他也沒(méi)把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額記上。完了銷(xiāo)售的時(shí)候,他也沒(méi)把銷(xiāo)項(xiàng)稅額記上,他是不是為了省事兒他沒(méi)記呀。
您好,老師不太明白您說(shuō)她是指誰(shuí)。進(jìn)貨和銷(xiāo)貨,取得進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票或是開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票,都是需要涉及到應(yīng)交稅費(fèi)的,除非取得的不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票不可抵扣,才沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
那個(gè)他就是我們公司之前的老會(huì)計(jì),我們公司是一般納稅人,是取得了專(zhuān)票的,
明白了,那就是之前那位會(huì)計(jì)處理不正確了。
不寫(xiě)可不可以?因?yàn)槟隳莻€(gè)可以抵扣的,她沒(méi)寫(xiě)是不是就為了省事兒呢?我這個(gè)姐她也是老會(huì)計(jì)了,她學(xué)過(guò)咱們的這個(gè)會(huì)計(jì),而且他干過(guò)文員兒出納,干過(guò)會(huì)計(jì)。所以他這個(gè)他就沒(méi)寫(xiě)。
不寫(xiě)不可以的,因?yàn)橐话闱闆r下,不可能進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)金額是完全對(duì)等的,必須確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)