實(shí)際做業(yè)務(wù)的時(shí)候,如果你是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)原材料取得專票,需要在借方確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的
那你說(shuō)我家在采購(gòu)的時(shí)候。采購(gòu)這一塊兒不也有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在借方還用再體現(xiàn)嗎?我學(xué)的時(shí)候,采購(gòu)的時(shí)候就是帶原材料增加。應(yīng)付賬款在貸方增加。也沒(méi)有說(shuō)的采購(gòu),借原材料兒完了借那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這一塊兒。那老師講的都是單純的針對(duì)采購(gòu)和銷售獎(jiǎng),那我做賬的時(shí)候兒就沒(méi)體現(xiàn)稅的一塊兒。
老師那你說(shuō)我家在采購(gòu)的時(shí)候。采購(gòu)這一塊兒不也有進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在借方還用再體現(xiàn)嗎?我學(xué)的時(shí)候,采購(gòu)的時(shí)候就是帶原材料增加。應(yīng)付賬款在貸方增加。也沒(méi)有說(shuō)的采購(gòu),借原材料兒完了借那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這一塊兒。那老師講的都是單純的針對(duì)采購(gòu)和銷售獎(jiǎng),那我做賬的時(shí)候兒就沒(méi)體現(xiàn)稅的一塊兒。
請(qǐng)問(wèn)老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒(méi)到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō),先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購(gòu)進(jìn)材料分錄,借庫(kù)存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個(gè)科目,因?yàn)槲铱磮?bào)表就是稅金科目,這塊進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,我是在報(bào)稅的時(shí)候填在哪里呢,我進(jìn)項(xiàng)勾選這個(gè)發(fā)票沒(méi)有做
我是一個(gè)小規(guī)模,我要進(jìn)行季度的申報(bào)納稅,然后我現(xiàn)在對(duì)公賬戶上只有一筆投入的那個(gè)貨幣資金和一筆采購(gòu)的貨物的一個(gè)支出。然后我在那個(gè)做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,是不是在貨幣資金那個(gè)位置填我存入銀行對(duì)公賬戶兒那個(gè)金額,在其他應(yīng)付款那塊兒,嗯,附上寫(xiě)上我就是。支出的那筆金額,然后零申報(bào)就可以了,因?yàn)闆](méi)有其他的那個(gè)開(kāi)票什么的,沒(méi)有沒(méi)有什么收入啥的。然后做其他報(bào)稅的時(shí)候兒,都直接零申報(bào)就可以了,對(duì)吧。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?