還是做為應(yīng)交稅費(fèi)科目反應(yīng)的,只是最后轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
靳老師這里講的代墊運(yùn)費(fèi),沒有講代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅,想請教一下實(shí)際工作中代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅是如何做賬務(wù)處理的?
康達(dá)公司向泰鼎公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明的價款20000元,增值稅額2600元,貨款尚未收到,同時用銀行存款為泰鼎公司代墊運(yùn)費(fèi)200元,憑發(fā)票運(yùn)單等已向銀行辦理托收。請做出康達(dá)公司發(fā)運(yùn)產(chǎn)品向銀行托收時的賬務(wù)處理。
如何在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中錄入發(fā)票,請用文字描述操作步驟?發(fā)票信息如下: 2月15日,收到佳和公司開具的所購貨物的增值稅專用發(fā)票及代墊運(yùn)輸費(fèi)發(fā) 票。其中,貨物發(fā)票號碼為ZY0003,開票日期為2019-02-15。發(fā)票載明筆芯 20000支,0.5元/支。代墊運(yùn)輸費(fèi)增值稅專用發(fā)票由安順運(yùn)輸公司開具,票號: YF0001,開票日期:2019-02-15,發(fā)票載明運(yùn)輸費(fèi)200元,稅率10%,稅額20 元。采購部門錄入采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票。
1.大象公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,2021年10月25日該公司向合美公司銷售產(chǎn)品一批,價款200000元,增值稅稅額 26000元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為:3/10n/30 墊支的運(yùn)費(fèi) 商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司銷售該批商品時的賬務(wù)處理 會計(jì)分錄:
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年11月5日,向乙公司銷售一批商品,屬于在某一時點(diǎn)履行的履約義務(wù)。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為800000元,增值稅稅額104000元;甲公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為180元,銷貨款及所墊運(yùn)費(fèi)均尚未收到;該批商品的成本為500000元,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。請做賬務(wù)處理
老師,公司是做的鋼結(jié)構(gòu),在廠里焊接后去工地安裝,這種開13%的加工還是9%的建筑服務(wù)呢?
我的疑問是選項(xiàng)D,計(jì)算2021年利息收入的基數(shù),以850還是1000?
老師,通過法人賬號進(jìn)入,同時添加兩個辦稅員,沒添加一次,法人都掃一次臉嗎
這個題全上半年一般借款資本化率本金加權(quán)平均數(shù)時,按6/12?還是6/6?資本支出1800×2/6?還是2/12?
兩個月考一門,還來得及嗎,要怎么樣學(xué)習(xí)才有效
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計(jì)的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補(bǔ)虧損嗎
具體的分錄能寫一下嗎?你說的我還是不理解
借:其他應(yīng)收款 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅