借:應(yīng)收賬款227000 ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?26000 ? ? ? ? ? ? ?銀行存款1000
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
SC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2019年8月25日,該公司向BT公司銷售一批商品,價(jià)款20000.00元,增值稅稅額26000.00元,代墊運(yùn)費(fèi)1000.00元。該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為3/10、n/30。商品已發(fā)出,貨款尚未收到。
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請(qǐng)?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,因雙方達(dá)成協(xié)議,甲公司給乙公司3%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請(qǐng)?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
般納稅人,適用的增值稅稅率13%, 25日這公司向合關(guān) 司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值 代墊運(yùn)費(fèi)1000元, 該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為:3/商晶已發(fā)出,貨款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司銷售該批商品時(shí)的賬務(wù)處理 會(huì)計(jì)分果: (2)如果合美公司在10天內(nèi)付款,計(jì)算其應(yīng)享受的現(xiàn)象公司的賬務(wù)處理 現(xiàn)金折扣= 實(shí)收金額= 會(huì)計(jì)分錄: 3)如果合美公司在10天后付款,做出大象公司的會(huì)計(jì)分錄: 就這個(gè)題老師
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬(wàn),能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本