這個(gè)實(shí)際銷(xiāo)售額這個(gè)是減除作廢和紅字了,

老師,報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開(kāi)票匯總的實(shí)際銷(xiāo)售額和實(shí)際稅額報(bào)就行了是嗎?開(kāi)具的紅字和作廢的發(fā)票不用管的是這樣嗎?
去年開(kāi)的發(fā)票,今天紅沖,然后重新開(kāi)了一樣的,申報(bào)的時(shí)候是0申報(bào),因?yàn)閷?shí)際銷(xiāo)售額和實(shí)際稅額是零,那我怎么做賬?!
銷(xiāo)售方開(kāi)具了紅字專(zhuān)用發(fā)票,該怎么申報(bào),是用實(shí)際的銷(xiāo)售金額減去負(fù)數(shù)的金額申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅納稅申報(bào)時(shí)時(shí)的“銷(xiāo)售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實(shí)際銷(xiāo)售金額”對(duì)吧?比喻說(shuō)本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷(xiāo)售額來(lái)申報(bào)對(duì)嗎
老師,報(bào)增值稅時(shí),紅字發(fā)票要另外報(bào)嗎?還是報(bào)稅時(shí)候就直接報(bào)扣減了紅字發(fā)票后的銷(xiāo)售額和稅額?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

