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老師,報增值稅時,紅字發(fā)票要另外報嗎?還是報稅時候就直接報扣減了紅字發(fā)票后的銷售額和稅額?

2024-05-15 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 11:10

你好,紅字加上正數(shù)合計起來申報就行,不用單獨。

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快賬用戶9480 追問 2024-05-15 11:12

那就是開具的正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票后的數(shù)字報,對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:14

對的是的,是這么說。

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你好,紅字加上正數(shù)合計起來申報就行,不用單獨。
2024-05-15
對的是的,已經(jīng)減去了這個實際銷售金額已經(jīng)減去了負數(shù)。
2022-09-14
銷售額的填寫 在申報增值稅時,銷售額一般是按照正數(shù)發(fā)票(藍色發(fā)票)金額減去紅字發(fā)票金額后的余額來填寫。例如,本月開具正數(shù)發(fā)票銷售額為 100,000 元,紅字發(fā)票銷售額為 20,000 元,那么在申報銷售額時應填寫 80,000 元。這是因為紅字發(fā)票是對之前正數(shù)發(fā)票的沖減,從經(jīng)濟實質(zhì)上來說,相當于減少了實際的銷售金額。 稅額的填寫 對于稅額也是同樣的道理。正數(shù)發(fā)票對應的銷項稅額減去紅字發(fā)票對應的銷項稅額后的余額為實際應申報的銷項稅額。比如,正數(shù)發(fā)票稅額為 13,000 元,紅字發(fā)票稅額為 2,600 元,申報時應填寫的銷項稅額為 10,400 元。這樣的填寫方式能夠準確反映企業(yè)實際的銷售和納稅情況,避免重復納稅或納稅金額計算錯誤。
2024-12-05
你是開具發(fā)票方?是當月同時開具了藍字與紅字?
2024-12-09
你好,不用的,在上一個月做進項轉(zhuǎn)出就可以。
2021-11-12
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