不清楚,那需要問下你之前會計申報啥
這個是8月的申報表,她這個金額填寫的不對,應該是動車和飛機票的票面金額對吧,但是比這個數(shù)大,那我這個月申報的時候要去糾正嗎
這個是8月的申報表,她這個金額填寫的不對,應該是動車和飛機票的票面金額對吧,但是比這個數(shù)大,那我這個月申報的時候要去糾正嗎 而且我翻賬了,他是從8月才開始申報動車飛機這塊的,8月的金額還不對,9月是對的,那我要補4.5.6,7的嗎
這個是8月的申報表,她這個金額填寫的不對,應該是動車和飛機票的票面金額對吧,但是比這個數(shù)大,那我這個月申報的時候要去糾正嗎 而且我翻賬了,他是從8月才開始申報動車飛機這塊的,8月的金額還不對,9月是對的,那我要補4.5.6,7的嗎
老師,我們個體戶定期定額的,我要申報的時候,顯示自動申報完了,那個計稅依據(jù)是35340,增值稅申報表也是這個金額,但是我這個月開了440000多,還有一部分是專票,那我還要更正報表嗎
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發(fā)工資申報,個稅系統(tǒng)里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額,但我從7月份開始用的應發(fā)工資金額申報,專項附加扣除累計的是1到8月份的,但是社保累計數(shù)是7月和8月的合計數(shù),不是1到8月份的累計社保數(shù),這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
請問老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進項稅額明細表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計稅基礎不是買價+相關稅費+達到用用途前的費用嗎?怎么這里是以400W計算,52W元稅費不包括在里面?
老師 你好,請問B是屬于什么考點呢?時間必須要大于12個月才可以嗎?
個人開具勞務費發(fā)票時填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實開票嗎?
請問老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務較多,出口有退稅,企業(yè)沒有增值稅稅負率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實際是發(fā)7月工資,但是備注錯了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來重新給他發(fā)對吧?員工退回的時候應該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財務費用還是營業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當時做賬沒有計提,直接是,借主營業(yè)務成本,貸應收賬款某某企業(yè),個稅申報在2025年1月份,這個怎么調(diào)賬?
注冊資金的印花稅稅率是多少?
而且我翻賬了,他是從8月才開始申報動車飛機這塊的,8月的金額還不對, 這個需要問下對方看對方具體申報是啥,是不是填錯了,填錯是需要去更正申報才對,
要是這個動車和飛機票的票面金額 換成不含稅金額去填寫,