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這個(gè)是8月的申報(bào)表,她這個(gè)金額填寫的不對,應(yīng)該是動車和飛機(jī)票的票面金額對吧,但是比這個(gè)數(shù)大,那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要去糾正嗎

這個(gè)是8月的申報(bào)表,她這個(gè)金額填寫的不對,應(yīng)該是動車和飛機(jī)票的票面金額對吧,但是比這個(gè)數(shù)大,那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要去糾正嗎
2020-01-06 16:05
答疑老師

齊紅老師

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2020-01-06 16:25

你修改的話,得去稅務(wù)局修改 這個(gè)填寫的是不含稅金額。

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 16:25

而且我翻賬了,他是從8月才開始申報(bào)動車飛機(jī)這塊的,8月的金額還不對,9月是對的,那我要補(bǔ)4.5.6,7的嗎

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齊紅老師 解答 2020-01-06 16:28

你好,可以補(bǔ)的。

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 16:33

我看了下,她做帳的時(shí)候,7.8兩個(gè)月有做了動車的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是申報(bào)的這個(gè)金額比實(shí)際的少5000多,我能不能在申報(bào)12月的時(shí)候 ,把12月的動車機(jī)票金額+這5000多

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 16:33

你說那個(gè)地方填寫的是不含稅金額嗎,我算了,即使是不含稅金額,她也還是少了,7,8兩個(gè)月實(shí)際是16529,不含稅是15164.22,她填寫了10946.5,中間有差額

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齊紅老師 解答 2020-01-06 16:34

可以補(bǔ)上去的。

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 16:35

你說那個(gè)地方填寫的是不含稅金額嗎,我算了,即使是不含稅金額,她也還是少了,7,8兩個(gè)月實(shí)際是16529,不含稅是15164.22,她填寫了10946.5,中間有差額 是票面金額啊,我看了11月和12月的,算了下金額是票面實(shí)際金額,除以1+9%乘以9%,跟申報(bào)表出來的稅額是一致的

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齊紅老師 解答 2020-01-06 16:37

不含稅的金額 少做了,可以補(bǔ)

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 16:43

那我12月申報(bào)的時(shí)候把7月和8月合計(jì)金額減少的部分加進(jìn)去填就可以了吧

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齊紅老師 解答 2020-01-06 16:45

你好是的,少做了哪些你補(bǔ)做上。

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 16:49

這個(gè)2741,是加上了280了嗎 那我12月做的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,借銷售費(fèi)用-差旅紅字

這個(gè)2741,是加上了280了嗎 
那我12月做的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,借銷售費(fèi)用-差旅紅字
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齊紅老師 解答 2020-01-06 16:51

你好,不能加280的。

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齊紅老師 解答 2020-01-06 16:51

你好,不能加280的。12月份是什么業(yè)務(wù)?

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 17:01

就是剛才補(bǔ)申報(bào)7。8月差額的分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,借銷售費(fèi)用-差旅紅字 這張表這個(gè)280我有點(diǎn)沒有看懂,2741的這個(gè)金額是不是跟280一起合計(jì)出來的?

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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:02

之前是價(jià)稅,合計(jì)做了,這樣的話可以這么做。

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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:02

2741不包含200吧。

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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:03

2741不包含280。

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 17:07

那這張表的這個(gè)2741的金額是不是也有計(jì)算了280的免稅額,系統(tǒng)自己算出來的?

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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:09

你當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)合計(jì)乘以10%。

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 17:19

不對 我算過 不是這個(gè)金額 外賬好像說是之前累積下來補(bǔ)的 9月。10月,11月都對的上 進(jìn)項(xiàng)稅的差額我這樣做的可以不可以 她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額,我把今年1-9的差額都找出來了,是第一個(gè)截圖,第二個(gè)截圖就是沖減去年多做的收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅的差額,第三個(gè)截圖是把做出來的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅 第四個(gè)這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬

不對 我算過 不是這個(gè)金額  外賬好像說是之前累積下來補(bǔ)的 9月。10月,11月都對的上 
進(jìn)項(xiàng)稅的差額我這樣做的可以不可以 
她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額,我把今年1-9的差額都找出來了,是第一個(gè)截圖,第二個(gè)截圖就是沖減去年多做的收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅的差額,第三個(gè)截圖是把做出來的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅 
第四個(gè)這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬
不對 我算過 不是這個(gè)金額  外賬好像說是之前累積下來補(bǔ)的 9月。10月,11月都對的上 
進(jìn)項(xiàng)稅的差額我這樣做的可以不可以 
她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額,我把今年1-9的差額都找出來了,是第一個(gè)截圖,第二個(gè)截圖就是沖減去年多做的收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅的差額,第三個(gè)截圖是把做出來的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅 
第四個(gè)這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬
不對 我算過 不是這個(gè)金額  外賬好像說是之前累積下來補(bǔ)的 9月。10月,11月都對的上 
進(jìn)項(xiàng)稅的差額我這樣做的可以不可以 
她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額,我把今年1-9的差額都找出來了,是第一個(gè)截圖,第二個(gè)截圖就是沖減去年多做的收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅的差額,第三個(gè)截圖是把做出來的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅 
第四個(gè)這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬
不對 我算過 不是這個(gè)金額  外賬好像說是之前累積下來補(bǔ)的 9月。10月,11月都對的上 
進(jìn)項(xiàng)稅的差額我這樣做的可以不可以 
她交給我的科目余額表只有未交增值稅的數(shù)額,我把今年1-9的差額都找出來了,是第一個(gè)截圖,第二個(gè)截圖就是沖減去年多做的收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅的差額,第三個(gè)截圖是把做出來的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的差額都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅 
第四個(gè)這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬
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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:22

加計(jì)扣除,只是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)*10% 以前的進(jìn)項(xiàng)不含 你看你附表二進(jìn)項(xiàng)合計(jì)

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 17:28

表二的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是4600多

表二的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是4600多
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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:31

你好,看12欄稅額合計(jì)的

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快賬用戶9635 追問 2020-01-06 17:36

對啊,4682.14 剛才那些分錄那樣做可以不可以

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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:43

這樣做的太亂了,根本看不出對錯(cuò)來

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齊紅老師 解答 2020-01-06 17:43

你看倒數(shù)第二個(gè),你給我截圖的第一個(gè)分錄調(diào)整的是差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),那你和你申報(bào)表上的差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也不一致。

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你修改的話,得去稅務(wù)局修改 這個(gè)填寫的是不含稅金額。
2020-01-06
不清楚,那需要問下你之前會計(jì)申報(bào)啥
2020-01-06
之前少做了可以補(bǔ)。
2020-01-06
你好把勾選的發(fā)票撤銷了就可以,
2021-05-10
一般納稅人 本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次,上月未開票收入及稅額負(fù)數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報(bào)欄次,相應(yīng)負(fù)數(shù)沖減,已開發(fā)票金額填對應(yīng) “開具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn),分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對應(yīng)欄次 。
2025-05-06
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