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老師本月進(jìn)項(xiàng)10845.70 銷(xiāo)項(xiàng)是48890.50 需要繳納38044.80 我月底需要計(jì)提嗎 還是月初直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_已交稅金38044.80 貸:銀行

2020-01-03 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-01-03 16:03

你好,如果是12月份的賬務(wù) 借:銷(xiāo)項(xiàng)48890.5 貸:進(jìn)項(xiàng)10845.7 轉(zhuǎn)出未交增值稅38044.8 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)38044.8 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 38044.8 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 38044.8 貸:銀行存款 38044.8

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快賬用戶(hù)2321 追問(wèn) 2020-01-03 16:24

老師如果不交增值稅就直接留底,不做這分錄對(duì)吧。

頭像
齊紅老師 解答 2020-01-03 16:25

你好,也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)12月份的余額都要是零的。

頭像
快賬用戶(hù)2321 追問(wèn) 2020-01-03 16:27

那比如只有進(jìn)項(xiàng)稅10845.70我要怎么做

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快賬用戶(hù)2321 追問(wèn) 2020-01-03 16:27

借:轉(zhuǎn)出未交增值稅_10845.70 貸:進(jìn)項(xiàng)稅_10845.70

頭像
齊紅老師 解答 2020-01-03 16:39

你好, 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 轉(zhuǎn)出未交增值稅要結(jié)平

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你好,如果是12月份的賬務(wù) 借:銷(xiāo)項(xiàng)48890.5 貸:進(jìn)項(xiàng)10845.7 轉(zhuǎn)出未交增值稅38044.8 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)38044.8 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 38044.8 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 38044.8 貸:銀行存款 38044.8
2020-01-03
你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款?
2022-09-03
不需要 小規(guī)模開(kāi)免稅的普票 直接借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就可以 開(kāi)專(zhuān)票 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要交稅當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2022-08-29
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
銀行可以不用做的。
2023-04-23
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