你好,如果是12月份的賬務(wù) 借:銷(xiāo)項(xiàng)48890.5 貸:進(jìn)項(xiàng)10845.7 轉(zhuǎn)出未交增值稅38044.8 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)38044.8 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 38044.8 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 38044.8 貸:銀行存款 38044.8
老師本月進(jìn)項(xiàng)10845.70 銷(xiāo)項(xiàng)是48890.50 需要繳納38044.80 我月底需要計(jì)提嗎 還是月初直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_已交稅金38044.80 貸:銀行
老師,當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅4166.17 ,進(jìn)項(xiàng)稅4095.96(已勾選認(rèn)證)增值稅月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是 這樣錄 1、借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 4166.17 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 4095.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70.21 (在貸方需要繳納 )2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 70.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 70.21 3 、下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 70.21 貸:銀行存款 70.21 ;
小規(guī)模需要計(jì)提增值稅嗎?比如4-6月的增值稅,需要在6月計(jì)提嗎?需不需要做筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是在7月支付的時(shí)候直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 ,如果不做借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那不是應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額一直掛著余額?
老師想咨詢(xún)下工業(yè)企業(yè)增值稅當(dāng)月不需要計(jì)提,次月繳納直接做分錄吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款是嗎,月底再結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金嗎
老師我上月轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月繳納的增值稅,做了借未交增值稅貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)老師我月底還要做借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
老師如果不交增值稅就直接留底,不做這分錄對(duì)吧。
你好,也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)12月份的余額都要是零的。
那比如只有進(jìn)項(xiàng)稅10845.70我要怎么做
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅_10845.70 貸:進(jìn)項(xiàng)稅_10845.70
你好, 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 轉(zhuǎn)出未交增值稅要結(jié)平