你好,你上個(gè)月已經(jīng)做了不用做的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下一個(gè)月做你上面的分錄就可以了。
老師,請(qǐng)問一下增值稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)???當(dāng)月月底是不是做分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??次月??借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅???貸:銀行存款
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
請(qǐng)問繳納增值稅的分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我上月轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月繳納的增值稅,做了借未交增值稅貸銀行存款,請(qǐng)問老師我月底還要做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
請(qǐng)問老師這個(gè)月我們要繳納增值稅就1.借銷項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個(gè)月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師幫我看看這些余額在借貸方對(duì)不對(duì)
你好余額方向是正確的
哦哦,那老師什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
隨時(shí)可以結(jié)轉(zhuǎn),月末年末都可以的。
每個(gè)月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我不知道什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),如果本月不需要交稅的也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你也可以年末不是嗎?上面寫了月末年末都可以的,你自己選擇,你不可不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,不結(jié)轉(zhuǎn)也沒人挑錯(cuò)
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,就上個(gè)月要交增值稅,我結(jié)轉(zhuǎn)一次,做了借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,未交增值稅 ,其他都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,
不管需不需要交稅,如果你要按月結(jié)轉(zhuǎn)的話都結(jié)轉(zhuǎn)
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
前面沒有做可以補(bǔ)做吧,那老師假如我本月不需要交增值稅的,我應(yīng)該怎么做
可以的,結(jié)轉(zhuǎn)余額就是了,銷項(xiàng)的余額,第一個(gè)分錄第二個(gè)分錄進(jìn)項(xiàng)的余額。
老師,我沒明白,假如我本月進(jìn)項(xiàng)多,我留底了4000或者放在待認(rèn)證里面,這樣沒有,不用交稅的,沒有增值稅,我應(yīng)該怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
出未交增值稅在借方有余額不就是留底嗎?
待認(rèn)證里面就不用管啦,待認(rèn)證他又不需要結(jié)轉(zhuǎn),在掛著就是了,掛賬掛賬。
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
這樣,如果沒有要交增值稅的,就不用結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的未交增值稅的吧,就做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就可以了,對(duì)吧
需要的啊,我上面給你發(fā)整發(fā)的那個(gè)三部都需要做。