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老師我上月轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月繳納的增值稅,做了借未交增值稅貸銀行存款,請(qǐng)問老師我月底還要做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

2022-12-15 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-15 09:10

你好,你上個(gè)月已經(jīng)做了不用做的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下一個(gè)月做你上面的分錄就可以了。

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:17

老師幫我看看這些余額在借貸方對(duì)不對(duì)

老師幫我看看這些余額在借貸方對(duì)不對(duì)
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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:18

你好余額方向是正確的

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:20

哦哦,那老師什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:21

隨時(shí)可以結(jié)轉(zhuǎn),月末年末都可以的。

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:23

每個(gè)月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我不知道什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),如果本月不需要交稅的也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:27

你也可以年末不是嗎?上面寫了月末年末都可以的,你自己選擇,你不可不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,不結(jié)轉(zhuǎn)也沒人挑錯(cuò)

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:27

我沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,就上個(gè)月要交增值稅,我結(jié)轉(zhuǎn)一次,做了借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,未交增值稅 ,其他都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:27

不管需不需要交稅,如果你要按月結(jié)轉(zhuǎn)的話都結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:28

那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:28

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:33

前面沒有做可以補(bǔ)做吧,那老師假如我本月不需要交增值稅的,我應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:34

可以的,結(jié)轉(zhuǎn)余額就是了,銷項(xiàng)的余額,第一個(gè)分錄第二個(gè)分錄進(jìn)項(xiàng)的余額。

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:42

老師,我沒明白,假如我本月進(jìn)項(xiàng)多,我留底了4000或者放在待認(rèn)證里面,這樣沒有,不用交稅的,沒有增值稅,我應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:48

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:48

出未交增值稅在借方有余額不就是留底嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:49

待認(rèn)證里面就不用管啦,待認(rèn)證他又不需要結(jié)轉(zhuǎn),在掛著就是了,掛賬掛賬。

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:50

哦哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:51

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶5543 追問 2022-12-15 09:53

這樣,如果沒有要交增值稅的,就不用結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的未交增值稅的吧,就做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就可以了,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-12-15 09:56

需要的啊,我上面給你發(fā)整發(fā)的那個(gè)三部都需要做。

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你好,你上個(gè)月已經(jīng)做了不用做的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下一個(gè)月做你上面的分錄就可以了。
2022-12-15
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
2024-07-18
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
2024-06-14
是的,是的,是的,是的,
2021-01-12
同學(xué),你好 分錄是對(duì)的
2025-02-14
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