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老師,甲方有一筆質保金未付給我們,然后年底他們要結賬,就讓我們把這筆錢轉給他們,然后他們再把這筆錢轉給我們,相當于錢并沒有付給我們,這分錄我要怎么做?

2020-01-03 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-01-03 15:13

借預付貸銀行存款,借銀行存款貸預付。

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齊紅老師 解答 2020-01-03 15:13

質保金還是沒有支付給你們。

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借預付貸銀行存款,借銀行存款貸預付。
2020-01-03
同學你好 沒事 沖減就行了
2021-05-24
同學你好, 那你要做往來的哦 用其他應收或者其他應付款來做
2020-09-02
你好 直接轉給對方做成本的
2020-09-02
你好? ? 借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資? ? ?借應付職工薪酬? ?貸庫存現金? ? ? ?
2020-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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