嗯,也屬于虛開發(fā)票的哦
同一個(gè)工地同一班組同一批人,對(duì)方給我們開勞務(wù)票是分3個(gè)公司開過(guò)來(lái)的,這樣是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
同一個(gè)工地同一班組同一批人,對(duì)方給我們開勞務(wù)票是分3個(gè)公司開過(guò)來(lái)的,她是虛開的,是這樣的,20+10+10,也都是他帶領(lǐng)的那一批工人,我們找的是一個(gè)包工頭,他給我們開了40萬(wàn)的票,分了3家公司,這個(gè)情況,查出來(lái)了我們也要承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,我們是被掛靠方,把勞務(wù)和一部分輔材分包給一個(gè)勞務(wù)公司了,一般計(jì)稅,他們給我開9%的工程款發(fā)票,但是,現(xiàn)在他們感覺給我們開9%的發(fā)票稅率太高,想從這個(gè)合同里面拿出一部分合同額作為專業(yè)分包,然后作為清包工和另一個(gè)勞務(wù)公司簽合同,開3%的發(fā)票給我們,這樣可以嗎
我們是做清包工的公司,甲方有筆屬于我們的款打給另外一個(gè)公司且已開票,那個(gè)公司要我們開票給他才轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái),同樣是建筑勞務(wù)公司一般納稅人,是開3%普票清包工這種就行嗎?
班組簽了一個(gè)勞務(wù)合同給掛我們公司,他請(qǐng)工人做了兩個(gè)月,發(fā)票由我們開給總包,工資是總包直接發(fā)給工人的,這個(gè)個(gè)稅是要我們代報(bào)嗎
公司拉貨用的小貨車折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個(gè)人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個(gè)人再由他去和對(duì)方對(duì)賬,這個(gè)分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長(zhǎng)?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法