這個(gè)的話,不屬于的。這個(gè)是經(jīng)營所得,而納入綜合個(gè)稅的項(xiàng)目,是 工資/勞務(wù)報(bào)酬/稿酬/特許權(quán)使用費(fèi) 不包括經(jīng)營所得的哦
老師,我公司分包一些工程給個(gè)人承包(人工輔材,屬清包工程),承包方以個(gè)人名義開了一張20萬分包工程發(fā)票給我公司,他們當(dāng)時(shí)在稅局交納了增值稅、經(jīng)營所得稅、個(gè)稅、印花稅及附加稅,他們個(gè)人到明年在綜合申報(bào)時(shí)需要把這份發(fā)票需列入個(gè)稅做綜合申報(bào)嗎
老師,我想問下我們做為一個(gè)掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個(gè)工程項(xiàng)目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項(xiàng)目所在地全部交完,那總包公司開給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
a公司有一個(gè)工程,承包給b建筑公司,b把其中的勞務(wù)分包給我們公司做了,我們公司開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給b公司,勞務(wù)工資是a公司專戶直接打給工人銀行卡的,那我們需要給工人在個(gè)人所得稅系統(tǒng)中申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
我們是建筑公司,承接的甲方的蓋樓的項(xiàng)目,然后分了一個(gè)清包工的項(xiàng)目給別人,我們這個(gè)月在農(nóng)民工預(yù)儲(chǔ)金賬戶上代發(fā)了清包工的工資,相當(dāng)于支付清包工的工程款,請(qǐng)問我該如何做賬?由誰開發(fā)票給我們?我們需不需要申報(bào)個(gè)稅
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對(duì)方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費(fèi)用,這個(gè)比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個(gè)比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師