你好學(xué)員,這50個(gè)員工需要申報(bào)個(gè)人所得稅,按工資薪金項(xiàng)目

老師,我想問一下,我們公司開出機(jī)械租賃發(fā)票150萬,勞務(wù)費(fèi)100萬,需要成本票,個(gè)人代開給公司機(jī)械租賃票150萬,勞務(wù)的成本需要做工資表,我4.5.6三個(gè)月做了50萬的工資,還有50萬,后面還要再做工資,但是7月要季報(bào),如果有50的利潤,是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅,我能不能多開進(jìn)點(diǎn)機(jī)械票,先通過季報(bào),不預(yù)繳所得稅,然后后面幾個(gè)月再做工資,把勞務(wù)費(fèi)的成本做出來,這樣可以嗎?
是一家建筑公司,然后是承包國企的一些 交通隧道和橋的一些工程,他們的成本幾乎都是工人工資,但是這些工人又不固定,像他們這個(gè)工人工資申報(bào)個(gè)人所得稅怎么申報(bào)合理,是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬和綜合所得稅,還是老師有更好的建議,他們目前做賬是用白條入賬的,我感覺不太合理
老師,我們是工程勞務(wù)公司,一年預(yù)計(jì)要開1000萬發(fā)票,老板承包過來做的工程,然后我們公司需要發(fā)的工資一年有500萬。都是固定員工。只有有50個(gè)人,這種是報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金?還是報(bào)什么稅?還有涉及到其他的稅嗎?除了增值稅附加稅和企業(yè)所得稅。
公司有一個(gè)新的工程項(xiàng)目,招聘了一個(gè)班組,要給他們發(fā)工資,我在“自然人電子稅務(wù)局”給他們申報(bào)正常工資薪金所得還是勞務(wù)報(bào)酬呢?有什么區(qū)別?
小規(guī)模公司,有個(gè)上千萬的勞務(wù),需要開3%的專票給發(fā)包方,作為小規(guī)模,我們的成本只能是員工報(bào)工資薪金嗎?還能有其他嗎?1000萬,超過500萬會被強(qiáng)制認(rèn)定一般納稅人,那超過的500萬那部分還是按小規(guī)模來算,還是會被要求補(bǔ)一般納稅人的稅率?
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


另外,提供工程服務(wù)要根據(jù)合同繳納印花稅,如果涉及經(jīng)營性住房,交土地稅和房產(chǎn)稅。
合同的印花稅是購銷合同的印花稅還是什么的?稅率多少??
如果員工不是固定的,個(gè)稅是不是就不是報(bào)工資薪金了?
如果是購入和銷售商品,貨物按照
購銷合同,萬分之三的稅率
建筑安裝工程合同按萬分之三
具體看簽訂的是什么合同的
員工簽訂了正式用工合同都要按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅