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我們是核定征收,實(shí)際上沒(méi)有那么多盈利,因?yàn)闆](méi)發(fā)票抵扣成本很多沒(méi)做賬,現(xiàn)在要分紅給法人 ,還要繳納 這個(gè)要怎么辦?老師 沒(méi)發(fā)票其實(shí)可以做賬對(duì)嗎 但現(xiàn)在也沒(méi)做賬

2019-12-27 16:45
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-12-27 16:51

核定征收,沒(méi)有發(fā)票也可以做賬。對(duì)成本費(fèi)用發(fā)票的管理不嚴(yán)。

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快賬用戶(hù)7530 追問(wèn) 2019-12-27 17:10

老師 那之前一直沒(méi)做 現(xiàn)在怎么調(diào)呢?而且這個(gè)情況核定的是企業(yè)所得稅交了,現(xiàn)在分紅還要繳納個(gè)稅對(duì)嗎?

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核定征收,沒(méi)有發(fā)票也可以做賬。對(duì)成本費(fèi)用發(fā)票的管理不嚴(yán)。
2019-12-27
你交稅之后的,盈利的都可以分給股東
2019-12-27
你好 ; 沒(méi)有做賬之前是查賬的; 你必須要去? 補(bǔ)帳才行; 一般是改不了的? ?
2022-05-11
同學(xué)您好,這樣是可以的,出現(xiàn)虧損當(dāng)期不用繳納企業(yè)所得稅,虧損額在5個(gè)年度內(nèi)可以順延抵扣應(yīng)納稅所得額。計(jì)入成本的發(fā)票,需要是上一年度發(fā)生、在匯算清繳結(jié)束前獲取的發(fā)票。
2024-03-20
沒(méi)給的材料計(jì)入在途材料
2024-10-30
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