你交稅之后的,盈利的都可以分給股東
我們是核定征收,實(shí)際上沒(méi)有那么多盈利,因?yàn)闆](méi)發(fā)票抵扣成本很多沒(méi)做賬,現(xiàn)在要分紅給法人 ,還要繳納 這個(gè)要怎么辦?
我們是核定征收,實(shí)際上沒(méi)有那么多盈利,因?yàn)闆](méi)發(fā)票抵扣成本很多沒(méi)做賬,現(xiàn)在要分紅給法人 ,還要繳納 這個(gè)要怎么辦?老師 沒(méi)發(fā)票其實(shí)可以做賬對(duì)嗎 但現(xiàn)在也沒(méi)做賬
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開(kāi)票確認(rèn)收入的,第二季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高,實(shí)際是沒(méi)么多利潤(rùn),因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒(méi)認(rèn)證抵扣就沒(méi)有做到成本里去,人工費(fèi)也是,實(shí)際已經(jīng)支付了,還沒(méi)收到發(fā)票,材料款支付的有幾百?zèng)]到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓利潤(rùn)降低呢,謝謝
老師,是這么個(gè)情況,公司盈利了差不多將近500萬(wàn)吧,400多萬(wàn),然后一直沒(méi)納稅,從一九年就一直沒(méi)納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒(méi)辦法再納稅了,然后我們這個(gè)盈利呀,也沒(méi)有收據(jù),等于說(shuō)無(wú)票收入,現(xiàn)在我們想把這個(gè)稅給繳上去,怕這個(gè)稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個(gè)超過(guò)100萬(wàn)的盈利,因?yàn)槌^(guò)100萬(wàn)的盈利就要交10%,那個(gè)那個(gè)亂七八糟的稅,還要那個(gè)牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬(wàn)以下,然后這個(gè)就交點(diǎn)兒,那個(gè)每個(gè)季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個(gè)稅,我們想我們想享受那個(gè)政策。
老師您好,就是之前我咨詢(xún)那家企業(yè)一直都沒(méi)有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒(méi)有做賬,現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了,每月也開(kāi)發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼](méi)有做賬,現(xiàn)在成本也沒(méi)啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不?更改征收方式
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
之前沒(méi)有發(fā)票,其實(shí)都是可以做帳的,那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)呢,之前月份的?還是全部補(bǔ)到這個(gè)月
可以一次補(bǔ)到這個(gè)月。