你好,帶著公司的房產(chǎn)證或者租賃協(xié)議,去稅務(wù)局更改
之前我們公司沒繳納過土地使用稅 現(xiàn)在稅局讓把今年的土地使用稅交上,但是稅局那邊我們公司的使用面積比實(shí)際使用面積大了三千平方,一平方8塊錢 兩萬多塊錢,怎么修改稅局那邊的數(shù)據(jù)?
老師,我們企業(yè)的情況是這樣的,我們地區(qū)有廢棄的煤矸石礦山,我們集團(tuán)跟政府合作,把煤矸石山開采再利用,然后煤矸石山下面的地,我們整理之后用作賽車或者卡丁車的場(chǎng)地,我們這個(gè)子公司主要是用這個(gè)場(chǎng)地玩卡丁車,我們?nèi)〉玫目ǘ≤嚻钡氖杖刖退闶俏覀兊闹鳡I業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在這個(gè)地的使用權(quán)我們還沒有拿到,因?yàn)槲覇挝滑F(xiàn)在還沒繳納過土地使用稅呢。這個(gè)土地使用稅先不交,之后是不是有滯納金???如果現(xiàn)在交的話,應(yīng)該怎么核算土地面積呢? 然后我們單位購入了10輛卡丁車,跟第三方合作,營業(yè)額扣除油錢和修理費(fèi)之后的錢我們公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全額收取,然后按周跟我們公司結(jié)算,我們按月給他們開發(fā)票。我按周取得收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款對(duì)嗎?月末的時(shí)候按第三方給我們的營業(yè)額,我們給第三方開代理費(fèi)的發(fā)票嗎?如果開代理費(fèi)的發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬呢? ??還是開娛樂項(xiàng)目卡丁車的發(fā)票呀?然后我用這個(gè)發(fā)票入賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)稅呀
2020.1-2020.3月小規(guī)模免征城鎮(zhèn)土地使用稅了。但是當(dāng)時(shí)我交了。稅局那邊說沖掉,我這邊又申報(bào)了個(gè)負(fù)數(shù)的。但是錢稅局還沒退,我這快怎么處理呢,平常公司沒業(yè)務(wù),之前就是每季度交這個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在免了也不用交了。我2020年需要做憑證嗎
我現(xiàn)在有一家公司,成立快30年了,一直也沒有賬,七八年前通過個(gè)人賬戶買了塊土地。(賬面沒有掛土地)2021年才在稅務(wù)局核定的城鎮(zhèn)土地使用稅 現(xiàn)在要用這塊土地投資房地產(chǎn)企業(yè)。 問題: 1.這個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅核定的遲后續(xù)一般會(huì)不會(huì)有罰款滯納金啥的? 2.過戶的時(shí)候不是賬上之前沒體現(xiàn)嘛,準(zhǔn)備讓當(dāng)初的土地不讓放先給我們開票,因?yàn)橘Y金流當(dāng)時(shí)沒通過企業(yè),這個(gè)賬怎么走比較好? 3.后期如果按股權(quán)支付房子設(shè)計(jì)費(fèi)啥的,這個(gè)啟動(dòng)資金怎么走稅能少交點(diǎn)?如果按股東免息借款的話,是不是可以不交印花稅?
老師我想問一下,我公司購辦公室現(xiàn)在電子稅務(wù)局錄入土地使用稅采集信息?,F(xiàn)在辦公室還未辦不動(dòng)產(chǎn)證。開發(fā)商開的發(fā)票上面積 是58.52平方。我們這邊一平方土地是16元。土地使用稅該58.52*16嗎?但是在電子稅務(wù)局里錄入信息后自動(dòng)帶出的計(jì)稅依據(jù)是9.75.請(qǐng)問是怎么算出來的?謝謝
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?