成本是商品的成本和技術(shù)人員的工資。祝您工作愉快!
我們公司對(duì)外發(fā)生技術(shù)服務(wù)收入,也給對(duì)方開(kāi)了增值稅發(fā)票,可是我們?cè)趺此愠杀灸?,在這項(xiàng)勞務(wù)中我也用到了本單位的商品,我能不能依據(jù)內(nèi)部出庫(kù)單核算成本啊
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來(lái)施工,開(kāi)具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入?kù),確認(rèn)收入時(shí),同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們,等我們出口完按照?qǐng)?bào)關(guān)單核算外匯成本后給開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開(kāi)票?,F(xiàn)在的問(wèn)題是來(lái)票時(shí),記入庫(kù)存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷(xiāo)的庫(kù)存商品就是0,但是倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存很多,因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫(kù)存商品怎么處理呢,賬實(shí)不符,也不知道怎樣才能相符。
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢(qián)了,也根據(jù)真實(shí)的資料暫估入庫(kù)了,對(duì)方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對(duì)于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會(huì)處罰我們?認(rèn)為我們沒(méi)有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒(méi)有來(lái)發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,審計(jì)這邊說(shuō)我們跨年暫估的成本費(fèi)用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來(lái)就是錢(qián)沒(méi)付,人家不給開(kāi)發(fā)票,年后錢(qián)付了,發(fā)票也到了。這個(gè)費(fèi)用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計(jì)提的,而且對(duì)方開(kāi)的就是技術(shù)服務(wù)費(fèi)。單獨(dú)寫(xiě)技術(shù)服務(wù)費(fèi),審計(jì)認(rèn)為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒(méi)有交社保,9.1號(hào)新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問(wèn)的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢(qián),一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢(qián),這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候,之前公允變動(dòng)也按照當(dāng)時(shí)的匯率變動(dòng)調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢(qián)按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
老師,我現(xiàn)在只有發(fā)票,我能能用出庫(kù)單做成本嗎
可以的。祝您工作愉快!