成本是商品的成本和技術(shù)人員的工資。祝您工作愉快!

我們公司對外發(fā)生技術(shù)服務收入,也給對方開了增值稅發(fā)票,可是我們怎么算成本呢,在這項勞務中我也用到了本單位的商品,我能不能依據(jù)內(nèi)部出庫單核算成本啊
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務,如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務成本-技術(shù)服務 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務最正確?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進項票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?,F(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實際庫存很多,因為發(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實不符,也不知道怎樣才能相符。
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢了,也根據(jù)真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對于這邊業(yè)務稅務所會處罰我們?認為我們沒有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒有來發(fā)票?
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務費。單獨寫技術(shù)服務費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
老師,個體工商戶交經(jīng)營所得稅,計提和繳納的分錄是啥
請問老師現(xiàn)在電子化做賬憑證還需要裝訂嗎?
老師,《財政部 國家檔案局關(guān)于規(guī)范電子會計憑證歸檔的通知》(財會〔2025〕9號)這個公告要怎么存檔才合規(guī)
老師,增值稅的計提和繳納分錄是啥
給臨時工報銷的社保費用怎么入賬 要走職工薪酬么
老師,我們是一家影視公司,支付合作的演員的報酬按照什么申報個人所得稅呢?
如果本年內(nèi),多出來一批商品或者原料,用哪個科目把它調(diào)整出來。本年利潤還是以前年度損益調(diào)整。或者是什么科目。
老師好,我想咨詢一下,全年一次性獎金發(fā)放和工資收入是否都會并入全年應納稅所得里面?發(fā)放年終金怎么扣除個稅?
老師,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅的政策是哪個文
老師,請問汽車銷售商貿(mào)公司還得二級網(wǎng)點,現(xiàn)在登記是小規(guī)模,公司不想升級一般納稅人,汽貿(mào)公司稅局是以什么核定一般納稅人?
老師,我現(xiàn)在只有發(fā)票,我能能用出庫單做成本嗎
可以的。祝您工作愉快!