成本是商品的成本和技術(shù)人員的工資。祝您工作愉快!
我們公司對外發(fā)生技術(shù)服務(wù)收入,也給對方開了增值稅發(fā)票,可是我們怎么算成本呢,在這項勞務(wù)中我也用到了本單位的商品,我能不能依據(jù)內(nèi)部出庫單核算成本啊
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),供貨方把機器先發(fā)給我們,等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進項票,也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?,F(xiàn)在的問題是來票時,記入庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以外銷的庫存商品就是0,但是倉庫實際庫存很多,因為發(fā)貨的并未全部出口,這種情況庫存商品怎么處理呢,賬實不符,也不知道怎樣才能相符。
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢了,也根據(jù)真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會處罰我們?認為我們沒有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒有來發(fā)票?
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費。單獨寫技術(shù)服務(wù)費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
私立醫(yī)院,醫(yī)保部分怎么做賬,從開始到結(jié)尾
老師,我們是買母嬰食品的,開發(fā)票的時候可以不開具體品項,就開食品行嗎
解釋下二,三選項吧,若轉(zhuǎn)委托,2個受托人對委托人共同承擔責任,第二個怎么不對,基于合同相對性也對呀
比如公司預(yù)付款給客戶,沒有收到發(fā)票,是放其他應(yīng)收款嗎
金蝶云KIS如何建賬, 期初數(shù)取3月期末數(shù)?
老師您好,幫忙給看看,依據(jù)這份協(xié)議我公司能開哪個貨物服務(wù)名稱的發(fā)票?謝謝了
老師,我想問一下,兩個公司在這個位置,一個公司租用另外一個公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開成專票了,我不進行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項開出去了,但是這個月進項還沒有回來,怎么辦
浮動利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動利率多少
老師,我現(xiàn)在只有發(fā)票,我能能用出庫單做成本嗎
可以的。祝您工作愉快!