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老師,我把期初錄入的未交增值稅數(shù)據(jù)錄多了,導(dǎo)致交稅金額和賬面上產(chǎn)誤差,我該怎么沖平?稅交對(duì)的,是我賬面上的錯(cuò)誤

2019-11-11 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2019-11-11 14:13

你好,直接沖銷多余的就可以了

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快賬用戶9116 追問 2019-11-11 16:24

借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸?老師能幫忙寫一下嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2019-11-11 16:29

以前年度損益調(diào)整,這樣來做吧

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你好,直接沖銷多余的就可以了
2019-11-11
您好,做個(gè)紅沖再補(bǔ)一個(gè)正確的分錄
2021-10-12
暫估入賬,多估算了收入嗎?
2024-03-23
第一個(gè)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額紅字) 第二個(gè)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額)
2024-04-10
您好,是否是以前年度損益調(diào)整的影響?
2022-09-28
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