你好,直接沖銷多余的就可以了
老師,我把期初錄入的未交增值稅數(shù)據(jù)錄多了,導(dǎo)致交稅金額和賬面上產(chǎn)誤差,我該怎么沖平?稅交對(duì)的,是我賬面上的錯(cuò)誤
老師,我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯(cuò)了,是金額做錯(cuò)了。請(qǐng)問要怎么做會(huì)計(jì)分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯(cuò)誤分錄是借應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
你好,才接手的一家賬,期初余額錄好后,期初余額和資產(chǎn)負(fù)債表與之前對(duì)比了一下,其他都是對(duì)的,就是應(yīng)交增值稅有誤差,導(dǎo)致期初試算不平衡,什么 原因?
老師,我昨晚問你的問題,還麻煩請(qǐng)教你一下哦。 進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過程我該怎么做分錄呢?
我上個(gè)月借應(yīng)收,貸主收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,其中應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這筆分錄金額錯(cuò)了,今個(gè)月我做相反的分錄沖掉了,可是資產(chǎn)負(fù)債表余額不平是什么原因?正確的分錄該怎么做
老師,通過居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟(jì)南工作,公司在威海交的社保,這個(gè)有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報(bào)告披露義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動(dòng)帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開了張十多萬的發(fā)票普票,對(duì)方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營范圍僅限于銷售,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸?老師能幫忙寫一下嗎?謝謝
以前年度損益調(diào)整,這樣來做吧