您好,是否是以前年度損益調(diào)整的影響?
請問一下,之前的會計把那個期初數(shù)設(shè)置成了負數(shù),導(dǎo)致后期的資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)類科目其它應(yīng)收的余額是負數(shù),我從期初設(shè)置那里調(diào)整過來了,也試算平衡了,那么我這樣調(diào)整過來對后期的一些數(shù)據(jù)比如銀行存款等其它科目的數(shù)據(jù)會不會有影響啥的?
為什么我沒有期初余額,之前建賬時有些啊,設(shè)置期初余額時,累計自動出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負債表沒有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
老師你好,我剛接手一家建筑公司的賬,我錄入期初余額時總是試算不平衡,他這邊余額表主營業(yè)務(wù)成本其末有131724.6,我就是差這個數(shù)平不了,我應(yīng)該怎么錄入?謝謝!
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里,是負數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負債表是應(yīng)交稅費里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負數(shù)吧
你好,才接手的一家賬,期初余額錄好后,期初余額和資產(chǎn)負債表與之前對比了一下,其他都是對的,就是應(yīng)交增值稅有誤差,導(dǎo)致期初試算不平衡,什么 原因?
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
應(yīng)該不是的吧,是不是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅之間有什么轉(zhuǎn)換的啊。期初入錄的數(shù)據(jù),幫忙看下
您好,那您就看期末余額
那我看哪個期末余額啊
您好,應(yīng)交稅費不僅僅是應(yīng)交增值稅,還包含應(yīng)交城建稅、應(yīng)交企業(yè)所得稅等
應(yīng)交稅費如所得稅等,期初余額都能對的上,就應(yīng)交增值稅期初余額對不上?
您好,那您取得增值稅納稅申報表,一切以納稅申報表為準(zhǔn)