您好 請問是增值稅抵減還是什么?
你好老師,那加計(jì)抵減,就是庫存商品或管理費(fèi)用少了這個(gè)抵減額,是吧
老師你好,就是我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)稅和扣款了,但是我加計(jì)抵減忘了填寫,這加計(jì)抵減這部分能下個(gè)月抵減嗎(也是填在本期發(fā)生額這里)
老師,對于倉儲服務(wù)50%銷售額那個(gè)月就可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)票,那要是下個(gè)月又達(dá)不到了,就不能加計(jì)抵減,然后過幾個(gè)月又夠了,又能加計(jì)抵減了么,那要是一年沒作加計(jì)抵減,到年底再統(tǒng)計(jì)全年達(dá)到了,再加計(jì)抵減這樣可以么,還有就是裝卸費(fèi)用應(yīng)當(dāng)也可以加計(jì)抵減吧
老師 就是在計(jì)算成本的時(shí)候 如果用本月結(jié)存商品金額-上月結(jié)存商品金額=庫存商品的增加/減少 如果減完是正數(shù) 那在庫存成品中是不是要減呢
老師你好,麻煩問下這話的意思是不是說假如我有進(jìn)項(xiàng)稅額80萬,40萬與銷項(xiàng)抵扣,這40萬就不能加計(jì)抵減,剩余的40萬是可以加計(jì)抵減的,可以加計(jì)抵減的40萬還得從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,我這個(gè)理解對嗎?
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝