你好這個(gè)是可以的,可以,一般是可以
老師,1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了,但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減,那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話,是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎?需要寫備注嗎
老師你好,就是我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)稅和扣款了,但是我加計(jì)抵減忘了填寫,這加計(jì)抵減這部分能下個(gè)月抵減嗎(也是填在本期發(fā)生額這里)
老師,加計(jì)抵減在窗口更改好了數(shù)據(jù)(1-7月的),那我這次申報(bào)的時(shí)候是不是需要在表四的本期發(fā)生額加計(jì)抵減額上填寫1-8月的抵減數(shù)據(jù)
老師想問下,我們今年報(bào)了加計(jì)抵減聲明,但一直沒計(jì)提,稅務(wù)局說這個(gè)月可以一并把今年的計(jì)提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計(jì)抵減總額,是和本月的加計(jì)抵減額一起填到這個(gè)本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計(jì)抵減聲明,我可以直接改去年12月的報(bào)表,把去年的一并計(jì)提嗎
老師你好,你像我這個(gè)加計(jì)抵減額這一個(gè),我是九月份兒去提,九月份兒提的這個(gè)加計(jì)抵減額填在了申報(bào)表中那個(gè)附表四里面。九月份當(dāng)時(shí)我也沒有做分錄,啥也沒做,只是把這個(gè)數(shù)直接填到了那申報(bào)表里面。這個(gè)11月份,現(xiàn)在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個(gè)賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
正常應(yīng)該怎么處理?
正常下次本期發(fā)生額填寫,之前有學(xué)員反饋可以直接這樣填寫進(jìn)去,不能話,你這個(gè)可以去更正之前申報(bào),看你們地區(qū)設(shè)置了沒