你好這個(gè)是可以的,可以,一般是可以
老師,1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了,但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減,那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話,是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎?需要寫備注嗎
老師你好,就是我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)稅和扣款了,但是我加計(jì)抵減忘了填寫,這加計(jì)抵減這部分能下個(gè)月抵減嗎(也是填在本期發(fā)生額這里)
老師,加計(jì)抵減在窗口更改好了數(shù)據(jù)(1-7月的),那我這次申報(bào)的時(shí)候是不是需要在表四的本期發(fā)生額加計(jì)抵減額上填寫1-8月的抵減數(shù)據(jù)
老師想問(wèn)下,我們今年報(bào)了加計(jì)抵減聲明,但一直沒(méi)計(jì)提,稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)月可以一并把今年的計(jì)提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計(jì)抵減總額,是和本月的加計(jì)抵減額一起填到這個(gè)本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計(jì)抵減聲明,我可以直接改去年12月的報(bào)表,把去年的一并計(jì)提嗎
老師你好,你像我這個(gè)加計(jì)抵減額這一個(gè),我是九月份兒去提,九月份兒提的這個(gè)加計(jì)抵減額填在了申報(bào)表中那個(gè)附表四里面。九月份當(dāng)時(shí)我也沒(méi)有做分錄,啥也沒(méi)做,只是把這個(gè)數(shù)直接填到了那申報(bào)表里面。這個(gè)11月份,現(xiàn)在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個(gè)賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?
檔案服務(wù)費(fèi)用交印花稅嗎?是接收管理退休人員的檔案
外貿(mào)企業(yè)出口,6月收到出口退稅款,7月申報(bào)的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,這筆退稅款怎么體現(xiàn)?我是去年首次出口,出口的時(shí)候已經(jīng)把附表二填了。
老師,病假條可以一次填寫兩個(gè)月的 期間不定期間隔請(qǐng)病假嗎?
老師,公司銷項(xiàng)賣給個(gè)人的二手車怎么做分錄
生產(chǎn)設(shè)備折舊年限多少年
老師,生產(chǎn)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上期無(wú)留底,可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
公司為一般納稅人,剛變更完法人、股東,上月的增值稅、季報(bào)都申報(bào)了,開(kāi)票時(shí)提示“公司為風(fēng)險(xiǎn)納稅人”,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
老師,建筑行業(yè)申報(bào)工資,總包代付,本來(lái)總包都到3月了,他們讓我們把2.3月工資都做上去了,但4月才發(fā)工資,我這個(gè)申報(bào)工資幾月做,是不是5月做申報(bào)
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅是按季交,還是按年交?
老師我這個(gè)怎么還繳納個(gè)稅啊
正常應(yīng)該怎么處理?
正常下次本期發(fā)生額填寫,之前有學(xué)員反饋可以直接這樣填寫進(jìn)去,不能話,你這個(gè)可以去更正之前申報(bào),看你們地區(qū)設(shè)置了沒(méi)