
業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調(diào)增費用2萬) 假設(shè)調(diào)增后累計利潤總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補繳所得稅了對嗎?
比如年末利潤負(fù)10萬,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增4000,不涉及其他指標(biāo),最后利潤還是負(fù)數(shù),不用交所得稅對吧
請教老師匯算清繳的問題,假如21年本年利潤是50萬,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,累計未分配利潤是250萬,匯算清繳時納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬,需要補交所得稅50*2.5%=1.25萬,這補交的所得稅就影響了未分配利潤。可22年第1季度報表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤已按250萬申報,那到第二季度申報時,是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤為250-1.25=248.75萬元呢?
截止到11月份利潤表本年累計數(shù)利潤總額是26萬,繳納個人經(jīng)營所得稅3.1萬,匯算清繳時需要納稅調(diào)增的金額是48萬,如果想?yún)R算清繳不在繳稅,繳納的3.1萬我不退稅,12月利潤表利潤總額是多少
老師,2022年匯算清繳,比如說我業(yè)務(wù)招待費發(fā)生了10萬,年收入1000萬,10×60%=6萬>1000×5‰=5萬,取最低值5萬,調(diào)增10-5=5萬,我2022年所得稅補交是不是拿調(diào)增的5萬×2.5%=1250元,就是我要補交的稅款???
五險一金包含殘保金嗎?
公司是在深圳福田區(qū),做跨境電商,在單一窗口備案時,“統(tǒng)計經(jīng)濟(jì)區(qū)域”“經(jīng)濟(jì)區(qū)劃”選擇哪個?
發(fā)票有錯別字可以嗎,p
我們小規(guī)模開專票也是交一個點的稅吧!
老師您好!請問員工學(xué)歷提升,公司承擔(dān)他的學(xué)費,請問可以做培訓(xùn)費嗎?
老師,匯兌損益分錄怎么寫,匯兌損益會影響應(yīng)收賬款的金額嗎
@樸老師,我想問下我們之前收到客戶的預(yù)付款,2023年的時候開具了部分發(fā)票,也確認(rèn)了收入,不過沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,后來他們說貨物是在2024年拉過去的,但是現(xiàn)在我還在庫存商品里面放著,請問我現(xiàn)在要出庫的話,是怎么操作,出庫單的日期應(yīng)該是什么時候?賬務(wù)處理只能是在2025年做,借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:庫存商品 但是出庫單應(yīng)該寫什么時候?不匹配的話有沒有什么影響?
我小規(guī)模納稅人,銷售貨物給客戶,不含稅價格1000元,由第三方快遞公司負(fù)責(zé)運輸,運費9元,我寄件時先幫客戶墊付9元快遞費用,后面客戶支付時把這9元快遞費用轉(zhuǎn)給我給我。我想知道怎么算增值稅稅費比較合適,貨物稅費我知道怎么算,但快遞費用的稅費呢?因為是我銷售方暫時墊付的快遞費,此快遞費并不是我的收入項目,應(yīng)該不用算增值稅吧?
老師就是我們有個小規(guī)模公司,房租的問題,我們是從a公司租的房子,a公司是在城頭公司租的,但是當(dāng)時a公司在城頭公司租房子的時候就說了不能轉(zhuǎn)租,a公司有多余的面積就租給我們公司了,我們公司轉(zhuǎn)房租費都是對公轉(zhuǎn)賬的,現(xiàn)在我們找,a公司開房租發(fā)票a公司說開不出來,怎么處理啦?
@董老師,我想問下我們之前收到客戶的預(yù)付款,2023年的時候開具了部分發(fā)票,也確認(rèn)了收入,不過沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,后來他們說貨物是在2024年拉過去的,但是現(xiàn)在我還在庫存商品里面放著,請問我現(xiàn)在要出庫的話,是怎么操作,出庫單的日期應(yīng)該是什么時候?因為結(jié)轉(zhuǎn)成本只能放在2025年做了?