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@董老師,我想問下我們之前收到客戶的預(yù)付款,2023年的時候開具了部分發(fā)票,也確認(rèn)了收入,不過沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,后來他們說貨物是在2024年拉過去的,但是現(xiàn)在我還在庫存商品里面放著,請問我現(xiàn)在要出庫的話,是怎么操作,出庫單的日期應(yīng)該是什么時候?因為結(jié)轉(zhuǎn)成本只能放在2025年做了?

2025-11-25 13:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-25 13:29

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2025-11-25
出庫單日期寫 2024 年實際拉貨日期,2025 年補做 “借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品” 分錄即可。 差異可通過在出庫單備注補開原因、附《成本結(jié)轉(zhuǎn)說明》(注明漏轉(zhuǎn)情況)規(guī)避影響,只要業(yè)務(wù)真實,僅做賬與出庫日期不同無實質(zhì)風(fēng)險。
2025-11-25
按對方的送貨單估價入庫呀。
2022-07-06
您好,把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負(fù) ) 貸:庫存商品(負(fù)) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
2025-01-12
首先需查明原因,若能確定是以前年度退貨未退庫且多結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,會計分錄為借:庫存商品等,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。對于當(dāng)前業(yè)務(wù),應(yīng)先將實際未入庫的車輛及時辦理入庫手續(xù),借記“庫存商品”,貸記“應(yīng)付賬款”等科目;在銷售出庫時,仍需按正常銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),確保成本計算準(zhǔn)確,避免重復(fù)出錯。同時,需根據(jù)調(diào)整后的賬目數(shù)據(jù)進(jìn)行正確的稅務(wù)申報和補繳稅款等工作。
2025-01-12
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