是的,您說的完全正確
業(yè)務招待費和廣告宣傳費匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計利潤總額是1萬,調(diào)增前是負數(shù)。請問需要補交的所得稅是1萬x0.05對嗎?(總計調(diào)增費用2萬) 假設調(diào)增后累計利潤總額仍舊是負數(shù),就不需要補繳所得稅了對嗎?
比如年末利潤負10萬,匯算清繳業(yè)務招待費要調(diào)增4000,不涉及其他指標,最后利潤還是負數(shù),不用交所得稅對吧
老師!公司2020年利潤表本年累計是負一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費按比例扣除,不能扣除的招待費費用1195.65元,是匯算清繳時調(diào)增如圖對嗎?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳年報里有業(yè)務招待費,如果調(diào)增后,是不是要補繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤是負數(shù),也不需要補繳
2022年度財務報表是根據(jù)2022年度12月的數(shù)據(jù)填寫的 對不對? 那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的話,該調(diào)整業(yè)務招待費用,福利費,工會那些,調(diào)增了就調(diào)增了,最后利潤總額也會變的 ,后補交企業(yè)所得稅,或者退稅,根據(jù)你調(diào)的來.?對不對。 以上我兩步驟操作,對不對?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會計科目怎么設
轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔任會計主管,什么職稱可以擔任總會計師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務,客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費,這個業(yè)務的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務如何處理
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 成本問題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
管理費用都有發(fā)票已入賬,已支付,這個匯算清繳沒有指標吧,都可以稅前扣除吧
沒有的,放心申報吧
還有兩個疑問, 1. 如果2021年度所得稅匯算清繳交稅了,賬面利潤是負數(shù),2022年度賬面和匯算都是負數(shù),2022年度是不是不會牽扯到2021年度? 2.虧損可以在5年內(nèi)彌補,這個虧損是指匯算清繳后的對吧,是虧損的年份+5嗎?不包含虧損那一年吧
不會牽扯到2021年度,是的,不包括虧損那一年
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評哦