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我小規(guī)模納稅人,銷售貨物給客戶,不含稅價(jià)格1000元,由第三方快遞公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)9元,我寄件時(shí)先幫客戶墊付9元快遞費(fèi)用,后面客戶支付時(shí)把這9元快遞費(fèi)用轉(zhuǎn)給我給我。我想知道怎么算增值稅稅費(fèi)比較合適,貨物稅費(fèi)我知道怎么算,但快遞費(fèi)用的稅費(fèi)呢?因?yàn)槭俏忆N售方暫時(shí)墊付的快遞費(fèi),此快遞費(fèi)并不是我的收入項(xiàng)目,應(yīng)該不用算增值稅吧?

2025-11-25 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-25 13:33

那你有代收代付的證明嗎?第三方和客戶簽了合同。 是的話不需要繳納增值稅

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那你有代收代付的證明嗎?第三方和客戶簽了合同。 是的話不需要繳納增值稅
2025-11-25
您好,這個(gè)是題目呢還是實(shí)際的做賬
2021-08-13
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-04-09
你好,題目完整發(fā)過來看看
2020-06-19
你好,同學(xué),題目問內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際繳納稅金,那么你這里是 232/80%/1.13×13%-1×9%-2×6% 另外支付的這部分也可以抵扣
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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