那個(gè)不包括在內(nèi)的哈

老師,現(xiàn)在新的企業(yè)所得稅報(bào)表,事項(xiàng)1職工薪酬第1項(xiàng)第1行已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括個(gè)人繳納部分社保部分
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
請(qǐng)宋生老師解答:一般納稅人在申報(bào)所得稅的時(shí)候付報(bào)事項(xiàng)上面已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是填我公司員工的薪酬嗎? 我公司是人力資源公司 做勞務(wù)派遣,公司員工9人,其余都是派遣的員工
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅季報(bào)中的職工薪酬中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬我填寫的是個(gè)稅申報(bào)的工資總額,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬我填寫的是扣除保險(xiǎn)跟個(gè)人所得稅的金額,這樣跟計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬不一致,這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這次的所得稅預(yù)繳申報(bào)表中,第一項(xiàng)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就是會(huì)計(jì)科目中應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額,第二項(xiàng)實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就只包含職工工資=個(gè)稅申報(bào)中的工資薪金,對(duì)不對(duì)?
老師,處理公司地址異常難嗎?咱有這塊實(shí)操課嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下走免抵政策,不退稅的公司,要不要按期申報(bào)【免抵退稅申報(bào)匯總表】?
老師好,四線城市的會(huì)計(jì)工資大概多少錢?
無(wú)法收回的應(yīng)收賬款超過(guò)3年,不清楚當(dāng)時(shí)是多開了票還是對(duì)方?jīng)]付,現(xiàn)在要怎么處理掉這筆賬,反正是確實(shí)無(wú)法收回了
你好老師,我們是健身房請(qǐng)問(wèn)可以給客戶開具健身器材發(fā)票么,主要是據(jù)我所知,健身房倒手了幾個(gè)老板了,應(yīng)該沒有器械的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),經(jīng)營(yíng)范圍是有健身器材銷售,這種情況可以給客戶開具么
開機(jī)油發(fā)票修車可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在跨區(qū)域電子稅務(wù)局簽署三方協(xié)議時(shí),行政區(qū)劃和銀行行別都對(duì)的,為什么找不到開戶銀行呢?
=round(G267-SUMIF(\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!D:D,A267,\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!J:J)-SUMIF(\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!D:D,A267,\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!M:M)-SUMIF(\'銷帳明細(xì)表-預(yù)收(Hank維護(hù))\'!A:A,A267,\'銷帳明細(xì)表-預(yù) 老師,幫我看看這個(gè)公式啥意思
老師您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們給對(duì)方開了這個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)的專票,但是對(duì)方說(shuō),他們就是用不了那個(gè)票,要讓我們開現(xiàn)代服務(wù)的那個(gè)票。但是我看了一下,我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是沒有現(xiàn)代服務(wù)這一項(xiàng)的啊,這個(gè)情況該怎么處理呢?
老師你好,我們做進(jìn)出口貿(mào)易,一批貨物要出口,這批貨在內(nèi)陸運(yùn)輸環(huán)節(jié)的時(shí)候,發(fā)票能否開免稅票嗎


老師為啥?不包含
那個(gè)只包括自己公司的職工
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。