是填你公司9 名正式員工的薪酬,派遣員工薪酬不計(jì)入。 若派遣員工工資由你公司直接發(fā),才需計(jì)入;若你公司只給派遣公司付服務(wù)費(fèi),派遣員工薪酬與你公司無(wú)關(guān)。 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填 “應(yīng)付職工薪酬” 貸方累計(jì)數(shù)(含工資、福利等)。 實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬:填 “應(yīng)付職工薪酬” 工資類借方累計(jì)數(shù)(實(shí)際發(fā)的稅前工資

老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


老師 我們是派遣公司,客戶單位將服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)到我公司,由我公司給派遣員工發(fā)工資,交納社保公積金,派遣員工的工資要計(jì)入我們的職工薪酬嗎?
同學(xué)你好 你們申報(bào)工資個(gè)稅就計(jì)入你們的職工薪酬
老師 這是填季度的金額是吧?
同學(xué)你好 看下這個(gè) 這是新變化