同學(xué),你好
需要申報(bào)的

老師,我報(bào)出口免抵退,稅局審批的應(yīng)退稅額和我在離線版申報(bào)的應(yīng)退稅額不一致,我應(yīng)該怎么去更改免抵退稅匯總表?
老師,您好,我剛?cè)肼氁患夜荆枰胰ゴ蛴∶獾滞硕惿陥?bào)匯總表,請(qǐng)問(wèn)是在哪里打印呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我這免抵退稅申報(bào)匯總表需要做哪些分錄?
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷(xiāo)售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣)”?
老師好,請(qǐng)問(wèn)5月附表五中“增值稅免抵稅額”是取數(shù)4月申報(bào)的免抵退稅申報(bào)匯總表里的“免抵退稅合計(jì)”,這部分自動(dòng)跳轉(zhuǎn)5月嗎?還要交附加稅嗎?
=round(G267-SUMIF(\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!D:D,A267,\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!J:J)-SUMIF(\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!D:D,A267,\'收款明細(xì)表-月結(jié)\'!M:M)-SUMIF(\'銷(xiāo)帳明細(xì)表-預(yù)收(Hank維護(hù))\'!A:A,A267,\'銷(xiāo)帳明細(xì)表-預(yù) 老師,幫我看看這個(gè)公式啥意思
老師您好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們給對(duì)方開(kāi)了這個(gè)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票,但是對(duì)方說(shuō),他們就是用不了那個(gè)票,要讓我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)的那個(gè)票。但是我看了一下,我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是沒(méi)有現(xiàn)代服務(wù)這一項(xiàng)的啊,這個(gè)情況該怎么處理呢?
老師你好,我們做進(jìn)出口貿(mào)易,一批貨物要出口,這批貨在內(nèi)陸運(yùn)輸環(huán)節(jié)的時(shí)候,發(fā)票能否開(kāi)免稅票嗎
老師你好,我們做進(jìn)出口貿(mào)易,我剛做這邊會(huì)計(jì),不懂,例如一批貨要出口,然后這批貨內(nèi)陸運(yùn)輸環(huán)節(jié),發(fā)票可以開(kāi)免稅票嗎
#提問(wèn)#老師,我們做了一個(gè)空調(diào)供貨及安裝工程,酒店前期是小規(guī)模納稅人,項(xiàng)目還在施工中,中途酒店已經(jīng)給我公司結(jié)算了一半的工程款了,開(kāi)的普票,現(xiàn)在酒店要升為一般納稅人,前期開(kāi)的普票,我能調(diào)整給他開(kāi)成專(zhuān)票嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
匯算清繳是什么意思老師
樣品,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
咨詢(xún)下:我修改了2022憑證,會(huì)引起一連串工作。電子稅務(wù)局中需要修改哪些報(bào)表,可以說(shuō)一下嗎?
收到的保險(xiǎn)理賠款怎么做分錄
收到的保險(xiǎn)理賠款怎么做分錄

