您好,無(wú)法收回的確認(rèn)壞賬,不用支付的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

我公司應(yīng)收賬款余額特別多,國(guó)內(nèi)、國(guó)外客戶都有,95%的余額是不正確的,經(jīng)核實(shí)有些是記賬錯(cuò)誤,有些是確實(shí)無(wú)法收回或者無(wú)法退回,但是沒(méi)有證明,我準(zhǔn)備2021年啟用準(zhǔn)確的期初余額,這95%錯(cuò)誤的余額該怎么處理掉呢?稅務(wù)允許的
老師咨詢你一個(gè)問(wèn)題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時(shí)直接用現(xiàn)金收款了,今年補(bǔ)做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來(lái)了,沒(méi)辦法下賬,財(cái)務(wù)軟件也換過(guò)了,這要怎么解決呢,當(dāng)時(shí)開(kāi)票也確認(rèn)收入了,也交稅了,因?yàn)楹笃谶€有款項(xiàng)沒(méi)有收回了,掛賬金額不對(duì),所以想調(diào)整正確
你好,老師,2017年3月因某種原因以前賬都沒(méi)有了,4月初建賬時(shí),期初應(yīng)付賬款掛在了貸方負(fù)數(shù),但實(shí)際發(fā)票對(duì)方以前開(kāi)過(guò)了,并且當(dāng)時(shí)試算不平衡,差額就是這個(gè)應(yīng)付賬款數(shù),就一直無(wú)法記賬結(jié)賬,因查往來(lái)賬無(wú)法查到2017年的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是這個(gè)原因,需要怎么處理呢,才能記賬結(jié)賬?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,采購(gòu)貨物時(shí)付出去的款,確認(rèn)這筆款無(wú)法收回發(fā)票時(shí)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?當(dāng)年度付完款后的會(huì)計(jì)分錄:1.借:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,貸:銀行存款;2.發(fā)票未回暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)年申報(bào)所得稅時(shí)因暫估的發(fā)票未回,調(diào)增了。現(xiàn)在可以確認(rèn)這筆款無(wú)法收回票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn) 往年已開(kāi)票的應(yīng)收賬款,但是實(shí)際收不回來(lái)了 ,發(fā)票也無(wú)法作費(fèi)了,這部分的應(yīng)收賬款要怎么處理 會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)必須交么
甲方給農(nóng)民工發(fā)放工資16840,這個(gè)員工之前月份工資都已經(jīng)發(fā)放了,每個(gè)月工資4500,我是這月直接計(jì)提個(gè)所16840,后期月份計(jì)提0,還是還按照之前每月計(jì)提4500,
請(qǐng)問(wèn)公司員工,報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)和考試費(fèi)用,分錄?
麻煩問(wèn)一下,項(xiàng)目上租的車,產(chǎn)生的汽車修理費(fèi)能入成本不?有租賃合同,與發(fā)票
對(duì)方公司是小規(guī)模,負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝充電樁,這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)呢
涂料粉末的五金制造行業(yè)、他們只有開(kāi)票出去和拿票回來(lái),要怎么完善和規(guī)范給這家公司做賬呢
中標(biāo)簽訂合同招標(biāo)方要求中標(biāo)方承擔(dān)萬(wàn)分之三印花稅,這部分10月個(gè)人支付,11月報(bào)銷這個(gè)費(fèi)用投標(biāo)方如何入賬?
公司的股東是法人股,如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前公司有利潤(rùn),但是這個(gè)法人股又是虧損的,這樣股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要分紅交稅嗎
老師,24年12月取得的辦公用品發(fā)票25年能入賬嗎?具體的處理方法是什么?
老師,單獨(dú)購(gòu)買的叉車充電器,價(jià)格746元,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做,計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?


那到底是確認(rèn)壞賬還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出比較好,需要什么附件作為原始憑證,是應(yīng)該賬款,不是應(yīng)付,
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:借記信用減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,貸記壞賬準(zhǔn)備。
發(fā)生壞賬時(shí):借記壞賬準(zhǔn)備,貸記應(yīng)收賬款
這個(gè)直接轉(zhuǎn)就可以