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老師咨詢你一個問題 之前年度應(yīng)收賬款未掛賬,當(dāng)時直接用現(xiàn)金收款了,今年補做銀行賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款都收回來了,沒辦法下賬,財務(wù)軟件也換過了,這要怎么解決呢,當(dāng)時開票也確認(rèn)收入了,也交稅了,因為后期還有款項沒有收回了,掛賬金額不對,所以想調(diào)整正確

2021-07-31 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-31 20:31

同學(xué)你好,這個問題,建議只做最近一期的,如果都有開發(fā)票,那就要掛帳應(yīng)收帳款,較麻煩的辦法就是用現(xiàn)金去銀行往公司帳款繳存款項;

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快賬用戶9751 追問 2021-07-31 20:35

公司的現(xiàn)金都被發(fā)工資,費用這些用完了,這樣又得問法人借款,其他應(yīng)付款很大

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-31 21:47

同學(xué)你好,建議不要法人直接轉(zhuǎn)帳到公司公帳上面,先取現(xiàn),再去銀行把現(xiàn)金存到公帳上面去;

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同學(xué)你好,這個問題,建議只做最近一期的,如果都有開發(fā)票,那就要掛帳應(yīng)收帳款,較麻煩的辦法就是用現(xiàn)金去銀行往公司帳款繳存款項;
2021-07-31
第一個借利潤分配貸其他應(yīng)收款 第二個借利潤分配貸其他應(yīng)收款 第三個之前分錄怎么做的
2021-03-04
同學(xué)稍等,我先看看
2024-01-09
您好,那您不要輕易處理,可以內(nèi)部對賬后再與客戶確認(rèn)
2022-10-20
你好同學(xué),沒錯,根據(jù)你的描述是按照你說那樣處理的。
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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