核對繳費基數(shù)和人數(shù)就可以

請問老師,就是我11月的社保費沒有申報和繳費,然后我說這月申報和繳費,但是進(jìn)入到社保費繳費管理客戶端里面沒有需要繳費的申報了,只有12月的醫(yī)保費用可以申報,11月的醫(yī)保費用和養(yǎng)老保險費用以及12月的養(yǎng)老保險費用都沒有了,這是怎么回事呢?
市場監(jiān)督管理局的年報公示:社保信息那里,打開沒有填寫頁面,只有系統(tǒng)已讀取上一年度和人社局信息,請核對確認(rèn),我就點了保存,后面顯示又查找社保數(shù)據(jù)失敗,這是什么情況,應(yīng)該怎么做?
老師您好,我剛和老會計交接完,社保費管理客戶端的登錄密碼老會計給我了,但我這邊始終登錄失敗,顯示密碼錯誤,老會計那邊核對無誤密碼沒問題,請問具體怎么回事呢?會不會是別的問題?我這臺電腦其他戶可以登錄客戶端的。蟹蟹
老師你好 在社保費管理客戶端繳社保費,工傷保險申報的時候有一個員工的基數(shù)不對,跟醫(yī)療保險的基數(shù)一樣了,但是其他保險的基數(shù)都對,這個怎么辦呀
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師,我公司是拍賣礦山銷售毛石的,與客戶簽訂合同的單價后,有些后期實際對賬時單價低了幾元,但每個月底我都與客戶對賬,主要核對這期間出貨的品種和單價以及剩余款(或欠款),且以實際與客戶對賬的信息來開票結(jié)轉(zhuǎn)收入的,請問這有沒有涉稅風(fēng)險
請問一下,支付社保時憑證:借:管理費用,貸:銀行存款 這樣做對嗎?還用計提嗎?怎么計提?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?(能回答的老師回答,不能回答的,別浪費時間)
老師您好!餐飲業(yè)個體工商戶,沒有公戶,無票支出無票收入,申報可以0報嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說說么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬元,其銷售成本為900萬元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購進(jìn)的該商品2024年全部未實現(xiàn)對外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬元,其銷售成本為420萬元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購進(jìn)的存貨對外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購進(jìn)的商品2025年對外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對外銷售售價為進(jìn)價的120%。要求:1、2024年編制合并財務(wù)報表時的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報表工作底稿。2、2025年編制合并財務(wù)報表時,調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報表工作底稿。工作底稿我真的不會嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬,比如24年對方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運公司,每年年初計提安全生產(chǎn)費,年底未使用完沖銷,22年前面會計會計多計提了28萬未沖銷,這幾年有此類費用她沖銷這28萬,截止上個月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理