同學(xué),你好
有問題的,應(yīng)該是要對(duì)的上的

我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進(jìn)項(xiàng)留底2萬(wàn)多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬(wàn)多,然后我把今年的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證都對(duì)過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里的報(bào)表上寫的1萬(wàn)七千多的留抵稅,有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票嗎,我在系統(tǒng)里看了有一萬(wàn)兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票,多余的怎么處理
會(huì)計(jì)賬面上應(yīng)交稅費(fèi)科目有借方余額4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),而增值稅申報(bào)表上第25檔期末多繳稅額顯示為-5200,這種情況需要調(diào)賬調(diào)到一致嗎?以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)?
請(qǐng)問一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開票開錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
發(fā)10臺(tái)機(jī)器送一臺(tái)、應(yīng)該怎么開票?
老師好,個(gè)人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應(yīng)該選是還是否?
稅務(wù)系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進(jìn)項(xiàng)剩余50000多 ,有問題嗎,這個(gè)應(yīng)該能對(duì)上嗎
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購(gòu)買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項(xiàng)稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會(huì)計(jì)。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會(huì)計(jì),這種沒經(jīng)驗(yàn)的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營(yíng)企業(yè),在計(jì)提稅金和附加計(jì)入什么科目,所得稅計(jì)提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會(huì)計(jì)分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬(wàn)左右發(fā)票,說我財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填的12萬(wàn)多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的

