是年度所得稅申報表嗎

老師,我門店是個體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實際開票有七萬多。讓我去稅務大廳更正申報。隨后我立馬去稅務大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎
老師好;我企業(yè)是一般納稅人,稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進項發(fā)票為失控發(fā)票,要求在本月做進項稅轉出和2016年的所得稅更正申報,發(fā)票不符合規(guī)定,不得作為稅前扣除憑證,想請問老師,2016年的所得稅更正申報表怎么修改,關于調(diào)增的金額應該記賬在哪個分錄下!
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實際是我們的預收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財務報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風險預警,說這兩個表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因為這樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
老師我這邊加油站企業(yè)開發(fā)票提示這個是什么意思
老師,一般納稅人制造企業(yè),如何開中草藥材收購票
老師,10月免退稅申請,現(xiàn)在可以撤銷重新申請把資料不齊的去掉嗎,撤銷的話,是直接就可以重新申請不用等稅局審核后再申請吧
老師,任意盈余公積金的作用是什么
企業(yè)一般納稅人購買新車,用于經(jīng)營,取得了機動車發(fā)票,可以抵扣進項嗎
老師,新的電商稅務新規(guī)出來了,如果我們要把平臺店鋪進行主體變更,是否有風險呢?新的主體跟舊的主體法人不一致,稅務局是否會進行關聯(lián)?
您好老師,23年使用年限是10年,使用半年后減值了,減值后使用年限整體為6年,24年為什么還要減去0.5呢
老師好!請問今年1到9月社保補的差額部分,怎么去帳,正常入嗎?還有個人部分的差額報個稅的時候我把補差部分放在應發(fā)之前一筆扣除了可以嗎?
制造業(yè)重新建賬,把所有的都盤點一遍,做為期初,平時做賬需要做哪些臺賬
支付勞務報酬,怎么做賬務處理?
應該是,昨天打的電話。
1.?登錄電子稅務局,找到并點擊【我要辦稅】; 2.?進入后選擇【稅費申報及繳納】,再點擊左側菜單的【更正申報】,選擇【財務報表更正】; 3.?選定申報表種類、去年對應的申報日期與所屬期起止,查詢出目標利潤表; 4.?點擊對應報表的【更正申請】,填寫申報扣款狀態(tài)和更正說明并保存; 5.?最后點擊報表右側【更正】按鈕,填寫正確數(shù)據(jù)后提交即可完成更正。