你去一個(gè)月一個(gè)月比對(duì),看是不是都是對(duì)上的,每個(gè)月申報(bào)表和這個(gè)賬上明細(xì)對(duì)下,看是不是對(duì)上,看啥情況
我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進(jìn)項(xiàng)留底2萬多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬多,然后我把今年的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證都對(duì)過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
有個(gè)問題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
老師,我想問下,我在2020年11月開錯(cuò)了一張票,對(duì)方12月初認(rèn)證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,但是聯(lián)系不上對(duì)方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來,說需要他們改報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對(duì)方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬別給對(duì)方,那這兩個(gè)票到底該誰留著?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項(xiàng))100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進(jìn)項(xiàng))10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)5萬,請(qǐng)問如果全部勾選認(rèn)證,無需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬,意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫?
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
上一年的申報(bào)表我也可以在增值稅申報(bào)系統(tǒng)上查到嗎
只能這樣子一個(gè)一個(gè)慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地區(qū)可以,沒有換系統(tǒng)申報(bào)一般是可以查,我要查詢歷史申報(bào)查詢
哦哦,好的好的,那注銷公司啥數(shù)據(jù)需要清0?
啥科目需要清0
資產(chǎn) 負(fù)債,都需要清0 這個(gè)
?那賬戶上有錢咋清0
有負(fù)債可以這個(gè)轉(zhuǎn)出去還債就可以清了
我查了查,然后現(xiàn)在我賬上比增值稅系統(tǒng)上認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅少5000多
可能是以前的會(huì)計(jì),少做了一些進(jìn)項(xiàng)稅,但是我們換過系統(tǒng),以前的賬不太好查了 能有什么辦法讓我調(diào)一下這個(gè)賬嗎?
能怎么做一做分錄,讓我賬上面能把這5000多的進(jìn)項(xiàng)稅加進(jìn)去
借 以前年度損益調(diào)整,借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,查不出來話
這樣的話,我賬上就可以多出來5千多的進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
是比認(rèn)證系統(tǒng)少,?不好意思看錯(cuò)了, 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
這個(gè)回復(fù)為準(zhǔn)這個(gè)借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
哦哦,是比認(rèn)證系統(tǒng)少,這樣子我賬務(wù)上就會(huì)多出來5000多是不?
是的,是的,是的,是的,這樣做就多了,但是需要去查下,看是不是這個(gè)對(duì)應(yīng)之前含稅做成本和費(fèi)用,要是都沒有做賬,發(fā)票也沒有找到不知道誰開,那不能做,