你去一個月一個月比對,看是不是都是對上的,每個月申報表和這個賬上明細對下,看是不是對上,看啥情況
我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進項留底2萬多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬多,然后我把今年的進項稅認證都對過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進項少。 系統(tǒng)進項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進項嗎?
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來,說需要他們改報表,進項稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
上一年的申報表我也可以在增值稅申報系統(tǒng)上查到嗎
只能這樣子一個一個慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地區(qū)可以,沒有換系統(tǒng)申報一般是可以查,我要查詢歷史申報查詢
哦哦,好的好的,那注銷公司啥數(shù)據(jù)需要清0?
啥科目需要清0
資產(chǎn) 負債,都需要清0 這個
?那賬戶上有錢咋清0
有負債可以這個轉(zhuǎn)出去還債就可以清了
我查了查,然后現(xiàn)在我賬上比增值稅系統(tǒng)上認證的進項稅少5000多
可能是以前的會計,少做了一些進項稅,但是我們換過系統(tǒng),以前的賬不太好查了 能有什么辦法讓我調(diào)一下這個賬嗎?
能怎么做一做分錄,讓我賬上面能把這5000多的進項稅加進去
借 以前年度損益調(diào)整,借進項稅額 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,查不出來話
這樣的話,我賬上就可以多出來5千多的進項稅了嗎?
是比認證系統(tǒng)少,?不好意思看錯了, 借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
這個回復(fù)為準這個借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
哦哦,是比認證系統(tǒng)少,這樣子我賬務(wù)上就會多出來5000多是不?
是的,是的,是的,是的,這樣做就多了,但是需要去查下,看是不是這個對應(yīng)之前含稅做成本和費用,要是都沒有做賬,發(fā)票也沒有找到不知道誰開,那不能做,