你去一個月一個月比對,看是不是都是對上的,每個月申報表和這個賬上明細(xì)對下,看是不是對上,看啥情況

我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進(jìn)項留底2萬多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬多,然后我把今年的進(jìn)項稅認(rèn)證都對過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項嗎?
有個問題,就是我們公司進(jìn)項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進(jìn)項沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
老師,我想問下,我在2020年11月開錯了一張票,對方12月初認(rèn)證了,我在之后發(fā)現(xiàn)錯了,但是聯(lián)系不上對方,就直接紅沖了,最近稅務(wù)局找來,說需要他們改報表,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后原票和紅沖發(fā)票,對方稅務(wù)局說應(yīng)該他們公司留著,我們城市的稅務(wù)局說應(yīng)該我們公司留著,都讓千萬別給對方,那這兩個票到底該誰留著?
老師,好,我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次,但是還有結(jié)余,銷項稅是100,進(jìn)項稅額(比電子稅務(wù)局上的金額多)10,轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150,我啥調(diào)賬,畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了(2002年-2021年)。我想借:應(yīng)交-增值稅(銷項)100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸:應(yīng)交-增值稅(進(jìn)項)10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ,可以嗎
招標(biāo)中退回保證金50020元,50000為保證金,20元應(yīng)為利息如何做賬?
請問這個城市附加稅減半,應(yīng)該選哪一項啊
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
上一年的申報表我也可以在增值稅申報系統(tǒng)上查到嗎
只能這樣子一個一個慢慢查了?
是的,是的,是的,是的,部分地區(qū)可以,沒有換系統(tǒng)申報一般是可以查,我要查詢歷史申報查詢
哦哦,好的好的,那注銷公司啥數(shù)據(jù)需要清0?
啥科目需要清0
資產(chǎn) 負(fù)債,都需要清0 這個
?那賬戶上有錢咋清0
有負(fù)債可以這個轉(zhuǎn)出去還債就可以清了
我查了查,然后現(xiàn)在我賬上比增值稅系統(tǒng)上認(rèn)證的進(jìn)項稅少5000多
可能是以前的會計,少做了一些進(jìn)項稅,但是我們換過系統(tǒng),以前的賬不太好查了 能有什么辦法讓我調(diào)一下這個賬嗎?
能怎么做一做分錄,讓我賬上面能把這5000多的進(jìn)項稅加進(jìn)去
借 以前年度損益調(diào)整,借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,查不出來話
這樣的話,我賬上就可以多出來5千多的進(jìn)項稅了嗎?
是比認(rèn)證系統(tǒng)少,?不好意思看錯了, 借進(jìn)項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
這個回復(fù)為準(zhǔn)這個借進(jìn)項稅額 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤?
哦哦,是比認(rèn)證系統(tǒng)少,這樣子我賬務(wù)上就會多出來5000多是不?
是的,是的,是的,是的,這樣做就多了,但是需要去查下,看是不是這個對應(yīng)之前含稅做成本和費(fèi)用,要是都沒有做賬,發(fā)票也沒有找到不知道誰開,那不能做,